ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 5 |
Дата реєстрації: | 28.02.2017 |
Проголосовано: | 07.04.2017 11:25:08 |
Автор: | Фінуправління |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 5
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, <21418809@mail.gov.ua>
ХV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №______
_____________________ 2017 р | смт. Глибока |
Про виконання районного
бюджету за 2016 рік
Керуючись пунктом 28 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- ІУ районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік по доходах в сумі 396 565 742 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 392 532 958 грн. і по спеціальному фонду бюджету в сумі 4 032 784 грн. (додаток №1), по видатках в сумі 397 114 446 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 383 710 762 грн. та спеціальному фонду в сумі 13 403 684 грн. за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі головних розпорядників коштів (додаток №3) та кредитуванням із спеціального фонду в сумі мінус 14 063 грн.( додаток №5) із перевищенням доходів на видатками по загальному фонду в сумі 8 822 196 грн. та перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 9 384 963 грн.
2. Затвердити фінансування видатків за 2016 рік ( додаток №2).
3. Затвердити обсяг повернення кредитів в сумі 85 937 грн. та надання кредитів в сумі 100 000 грн. по спеціальному фонду (додаток №5).
4. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів обласному бюджету та бюджетам сіл за 2016 рік (додаток №4).
6. Затвердити перелік об’єктів (додаток№6), фінансування яких проведено за рахунок коштів бюджету розвитку.
5. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних галузевих програм (додаток №7).
Голова районної ради П.В.Панчук
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2016 РІК
ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2016 РІК
І. Загальна характеристика виконання бюджету
Районний бюджет за 2016 рік виконано по доходах в сумі 396 465 742 грн., при річному уточненому плані 396 915 994 грн., що складає 99,9 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 392 532 958 грн. (99,9 %), спеціальному фонду – 4 032 784 грн. (105,8 %).
По видатках районний бюджет виконано в сумі 397 114 446 грн., або 98,9 відсотків до уточненого плану (уточнений план 401 336 914 грн.), в тому числі по загальному фонду – 383 710 762 грн., або на 99,1 % (уточнений план 387 232 497 грн. ), спеціальному фонду – 13 403 684 грн. або на 95,0% (уточнений план 14 104 417 грн.).
Виконання плану доходів по загальному фонду без врахування спецфонду, дотації та субвенції складає 106,1 % річних уточнених призначень (при плані 17 878 900 грн., фактично одержано доходів на суму 18 962 025 грн.).
По спеціальному фонду при річному уточненому плані 100 000 грн. пільгових довгострокових кредитів надано на цю суму. Повернуто раніше наданих кредитів в сумі 85 937 грн.
ІІ. Доходи
Районний бюджет за 2016 рік виконано по доходах в сумі 396 465 742 грн., при річному уточненому плані 396 915 994 грн., що складає 99,9 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 392 532 958 грн. (99,9 %), спеціальному фонду – 4 032 784 грн. (105,8 %).
Із Державного бюджету по загальному фонду одержано:
- базову дотацію в сумі 26 386 100 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 26 386 100 грн.
- стабілізаційну дотацію в сумі 3 044 000 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 3 044 000 грн.;
- субвенцію на утримання об’єктів спільного користування в сумі 615 400 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 615 400 грн.;
- субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 11 302 190 грн., що складає 88,8 % уточненого плану на рік 12 728 100 грн.
– освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 86 213 700 грн. , що складає 100,0 % уточненого плану на рік 86 213 700 грн.
- субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (КЕКД 41035200) в сумі 368 000 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 368 000 грн.
– медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 38 826 627 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 38 826 627 грн.
- субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції в сумі 128 884 грн., що складає 99,9 % уточненого плану на рік 129 000 грн. ;
- субвенцію на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військо службовців в сумі - 1 310 158 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік ;
- субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад в сумі 112 427 грн., що складає 98,0 % уточненого плану на рік 114 700 грн.
– субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сумі 724 360 грн., що складає 89,1% уточненого плану на рік 812 700 грн.
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачанні і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття при уточненому річному плані 33 905 663 грн., фактично профінансовано 33 905 663 грн., що складає 100,0 % уточненого плану 2016 р.;
– субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу заплановано 9 337 600 грн., профінансовано за 2016 рік 9 215 182 грн., що складає 98,7 % уточненого річного плану.
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям при уточненому річному плані 158 752 582 грн., фактично профінансовано 158 752 499 грн., що складає 100,0%;
- іншу субвенцію в сумі 2 677 829 грн. при річному уточненому плані 2 681342 грн., що складає 99,9 % річного уточненого плану.
До районного бюджету без врахування трансфертів по загальному та спеціальному фондах за 2016 рік надійшло 22 882 366 грн., що становить 106,0 % до річного плану, затвердженого з урахуванням змін (21 577 879 грн.) та на 9 191 154 грн. (+67,1 %) більше, ніж за минулий рік.
До загального фонду надійшло 18 962 025 грн. при плані затвердженому місцевими радами з урахуванням змін 17 878 900 грн. або 106,1 % (+1 083 125 грн.), що на 8 113 458 грн. (+74,8 %) більше попереднього року.
Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб (60 %) – 97,2 %, якого надійшло в сумі 18 426 263 грн., що становить 106,1 % або на 1 053 954 грн. більше плану та на 7 874 731 грн. (+74,6 %) більше надходжень минулого року.
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 112 290 грн. що більше на 11 764 грн. (+11,7%) до плану та на 18 669 грн. (+19,9%) більше попереднього року.
Інших надходжень (КЕКД 21080500) надійшло 199 935 грн., що є в 2,7 р.б. (+125 871 грн.) попереднього року (дані надходження мають разовий характер).
Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло 11 452 грн., що є на 721 грн. (+6,7%) більше попереднього року.
Податку на прибуток надійшло 33 274 грн., що більше на 4 470 грн. (+15,5%) до плану та на 14 775 грн. (+79,9%) більше попереднього року.
Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг надійшло відповідно 20 880 грн., 141 738 грн. та 1 380 грн. (передача повноважень у сфері державної реєстрації органам місцевого самоврядування з 01.01.2016 року).
Інших надходжень надійшло 12 231 грн., що є менше на 87 125 грн. (-87,7% ), ніж за попередній рік. (Дані надходження мають разовий характер).
До спеціального фонду надійшло 3 920 341 грн. або 106,0% до річного плану з урахуванням змін 3 698 979 грн. (+221 362 грн.) та на 1 077 696 грн. (37,9%) більше, ніж за минулий рік.
ІІІ. Видатки
По видатках районний бюджет виконано в сумі 397 114 446 грн., або 98,9 відсотків до уточненого плану (уточнений план 401 336 914 грн.), в тому числі по загальному фонду – 383 710 762 грн., або на 99,1 % (уточнений план 387 232 497 грн. ), спеціальному фонду – 13 403 684 грн., або на 95,0% (уточнений план 14 104 417 грн.).
010116 „Органи місцевого самоврядування”
За КФКВ „Органи місцевого самоврядування” видатки загального фонду використані на 99,8% до річного уточненого плану (уточнений план 2 495 300 грн., фактично виконано – 2 491 321 грн.).
Впродовж 2016 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету, перерозподілу видатків виділено додатково по загальному фонду асигнувань в сумі 916 400 грн.
070000 „Освіта”
На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з районного бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету за 2016 рік спрямовано 111 710 403 грн., при уточненому плані – 113 265 859 грн., або на 99,6%, з них по загальному фонду – 102 153 323 грн., при уточненому плані 103 301 925 грн. (99,9 %), по спеціальному фонду – 10 451 517,75 грн., при уточнених призначеннях – 10 971 082,83 грн. (95,3%).
На протязі 2016 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 1 089 425 грн.
080000 „ Охорона здоровя”
Видатки на утримання закладів охорони здоров’я профінансовані у сумі 43873 339 грн., при плані 44 662 105 грн., або на 98,2 %, з них по загальному фонду – 42 530 710 грн., при уточненому плані на рік – 43 096 878 грн. (98,7 %), по спеціальному фонду – 1 342 629 грн., при плані – 1 565 227 грн. (85,8 %). На 2016 рік по загальному фонду надійшло медичної субвенції від територіальних громад – 5 371 727 грн. (на другий рівень -4 600 000 грн., на перший рівень- 671 727 грн.).
На протязі 2016 року збільшено асигнувань по загальному фонду в сумі 6 136 978 грн. за рахунок надходження коштів від територіальних громад, залишку медичної субвенції на 01.01.2016 року, іншої субвенції з Коровійської с/р та т.г., місцевого бюджету, залишку медичної субвенції з обласного бюджету.
090000 „Соцiальний захист та соцiальне забезпечення”
Видатки на соцiальний захист населення за 2016 рік профінансовані у сумі 206 408 362 грн., при плані – 206 566 285 грн., або на 99,9%, з них по загальному фонду – 206 321 822 грн., при уточненому плані на рік – 206 479 745 грн. (99,9%), спеціальному – 50 728 грн., при плані 86 540 грн. (58,6%).
По коду 090412 - Інші видатки по соціальному захисту населення при уточненому плані 782 300 грн., фактично профінансовано –770 838 грн., що складає 96,5% до уточненого річного плану.
На “Молодіжні програми і заходи“ при уточненому плані на рік 335 600 грн., фактично профінансовано 335 291 грн., що складає 99,9 % уточненого плану. В т.ч на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей при уточненому плані в сумі 129 900 грн., профінансовано 129 600 грн. (99,8 %).
На утримання територіального центру, відділення соціальної допомоги на дому та відділу соціальних виплат при уточненому плані 3 180 300 грн., фактично використано – 3 171 949 грн., що складає 99,7 % до уточненого річного плану. Із загальної кількості престарілих громадян, які перебувають на надомному обслуговуванні територіального центру 25 громадян не є одинокими і мають дітей, які згідно закону зобов’язані їх доглядати, з них 9 осіб вносять плату за обслуговування.
По коду 091209 - фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів при уточненому річному плані 53 000 грн., видатки проведені по Глибоцькій районній організації ветеранів України в сумі 52 988 грн., що становить 99,9 %.
100000 „Житлово -комунальне господарство”
Видатки на утримання житлово-комунального господарства із спеціального фонду районного бюджету за 2016 рік профінансовано у сумі 185 515 грн., або 100,0%, уточненого плану на рік.
110000 „Культура і мистецтво”
Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали 4 062 597 грн. при уточненому плані 4 230 674 грн., або 96,0% від уточненого плану, в тому числі по загальному фонду кошти використані на 96,3 % (уточнений план на рік 3 979 370 грн., фактично використано–3 830 016 грн.), по спеціальному фонду –232 581 грн. при уточненому плані 251 304 грн., або 92,6 %.
На протязі 2016 року збільшено асигнування по загальному та спеціальному фондах в сумі 91 774 грн.
В тому числі, по дирекції кіномережі фактично профінансовано 70 000 грн., що складає 100 % річних уточнених призначень .
120000 „Засоби масової інформації”
Видатки місцевих бюджетів на засоби масової інформації за 2016 рік профінансовані в сумі 485 000 грн., що складає 100 % до уточнених річних призначень (485 000 грн.).
130000 „Фізична культура і спорт”
Видатки на утримання установ фізкультури і спорту склали 2 234 960 грн. при уточненому плані 2 262 839 грн., або 98,8% від уточненого плану, в тому числі по загальному фонду кошти використані на 98,5 % (уточнений план на рік 1 712 500 грн., фактично використано – 1 686 967 грн.), по спеціальному фонду – 547 993 грн. при уточненому плані 550 339 грн., або 92,6 %.
На протязі 2016 року збільшено асигнування на суму 698 639 грн.
150000 „Будівництво”
По КФКВ 150000 „Будівництво” за рахунок коштів районного бюджету проведено видатків по спеціальному фонду в загальній сумі 1 310 158 грн., що складає 100,0% до уточненого плану на рік (1 310 158 грн.). За рахунок субвенції із державного бюджету збільшено видатки в сумі 1 310 158 грн. на житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Кошти спрямовані на придбання житла сім'ї загиблого військовослужбовця Копачук О.І. та інваліду І групи Герасимюк Ю.С., які брали участь в АТО.
180000 «Інші послуги,пов’язані із економічною діяльністю»
На підтримку малого та середнього підприємництва по загальному фонді при уточненому плані на рік 20 000 грн. профінансовано 20 00 грн. (100 %).
210105 «Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та стихійного лиха»
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій по загальному фонді при уточненому плані на рік 20 500 грн. профінансовано 20 500 грн. (100,0 %).
250000 «Видатки не віднесені до основних груп»
На інші видатки по загальному фонді при уточненому плані на рік 25 641 280 грн., фактично профінансовані 24 171 102 грн., що складає 94,3 % уточнених призначень.
По видатках на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки при плані 94 459 грн., фактично профінансовано 94 271 грн., що складає 99,8 % уточнених призначень
По видатках на проведення місцевих виборів при уточненому плані на рік 2 700 грн., фактично профінансовано 2 700 грн., що складає 100,0% уточнених призначень.
По субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад при уточненому плані на рік 112 000 грн., фактично профінансовано 109 7277 грн, що складає 98 % уточнених призначень.
По субвенціях на утримання об’єктів спільного користування при плані 159 600 грн., фактично профінансовано 159 600 грн, що складає 100% уточнених призначень.
По субвенції із місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіону при плані 330 000 грн., фактично профінансовано 329 999 грн., що складає 100% уточнених призначень.
По стабілізаційній дотації при плані 470 100 грн., фактично профінансовано 470 100 грн., що складає 100% уточнених призначень.
По субвенції із місцевого бюджету державному бюджету здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій при плані 9 000 321 грн., фактично профінансовано 7 585 939 грн., що складає 84,2% уточнених призначень.
По інших субвенціях при плані 14 424 500 грн., фактично профінансовано 14 424 500 грн., що складає 100,0% уточнених призначень.
По інших видатках при плані 1 001 100 грн., фактично профінансовано 994 266 грн., або 99,3% річних уточнених призначень.
ІV. Фінансування
По видатках районний бюджет виконано в сумі 397 114 446 грн., або 98,9 відсотків до уточненого плану (уточнений план 401 336 914 грн.), в тому числі по загальному фонду – 383 710 762 грн., або на 99,1 % (уточнений план 387 232 497 грн. ), спеціальному фонду – 13 403 684 грн. або на 95,0% (уточнений план 14 104 417 грн.).
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери району та нарахування на неї профінансовані в сумі 126 364 946 грн., при річному уточненому плані 126 932 750 грн., або на 99,6 %.
Придбання медикаментів та перев’язувальних засобів профінансовано в сумі 1 219 041 грн., або 97,1 % річного уточненого плану ( 1 254 951 грн.).
На придбання продуктів харчування профінансовано в сумі 3 974 426 грн. при уточненому плані 4 270 312 грн., що складає 93,1 %.
Вільний залишок коштів на початок по загальному фонду спрямовано на видатки всього в сумі 3 724 726 грн., в тому числі:
- за рахунок власних доходів – 2 472 951 грн.;
- медична субвенція- 162 628 грн.;
- освітня субвенція – 1 089 147 грн.;
Вільний залишок коштів на початок по спеціальнсму фонду спрямовано на видатки всього в сумі 816194 грн.;
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять 9 476 801 грн.;
V. Кредитування
По кредитуванню загального фонду затверджено розписом на 2016 рік по КТКВ 250903 “ Надання бюджетних позичок суб`єктам підприємницької діяльності ” кошти в сумі 120 000 грн., в т.ч.: КЕКВ 4112 „Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям” – 100 000 грн. та КЕКВ 4113 „Надання інших внутрішніх кредитів” – 20 000 грн. По КТКВ 250911 “Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам ” по КЕКВ 4113 „Надання інших внутрішніх кредитів” в 2016 році плану не було і державні пільгові кредити індивідуальним сільським забудовникам не надавалися.
По кредитуванню спеціального фонду місцевих бюджетів на 2016 рік затверджено розпис з урахуванням змін по КТКВ 250911 “Надання державного цільового кредиту індивідуальним сільським забудовникам”, КЕКВ 4113 „Надання інших внутрішніх кредитів” у сумі 100 000 грн. За звітній період 2016 року надано кредитів на суму 100 000 грн.
У січні-грудні 2016 року повернено від Чернівецького обласного фонду підтримки будівництва на селі до спеціального фонду по КТКВ 250912 “Повернення коштів наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників”, КЕКВ 4123 “Повернення інших внутрішніх кредитів” – 85 937 грн.
Начальник фінансового управління С. Шородок
Додаток 1 | |||||
до рішення районної ради | |||||
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік" | |||||
Доходи за 2016 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 18459536 | 18459536 | 0 | 0 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 18459536 | 18459536 | 0 | 0 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 18426262 | 18426262 | 0 | 0 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 16253381 | 16253381 | 0 | 0 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1703073 | 1703073 | 0 | 0 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 469808 | 469808 | 0 | 0 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 33274 | 33274 | 0 | 0 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 33274 | 33274 | 0 | 0 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4422830 | 502489 | 3920341 | 0 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 218628 | 211387 | 7241 | 0 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав | 11452 | 11452 | 0 | 0 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 11452 | 11452 | 0 | 0 |
21080000 | Інші надходження | 199935 | 199935 | 0 | 0 |
21080500 | Інші надходження | 199935 | 199935 | 0 | 0 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 7241 | 0 | 7241 | 0 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 278871 | 278871 | 0 | 0 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 163998 | 163998 | 0 | 0 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 20880 | 20880 | 0 | 0 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 141738 | 141738 | 0 | 0 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | 1380 | 1380 | 0 | 0 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 112290 | 112290 | 0 | 0 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 112290 | 112290 | 0 | 0 |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 2583 | 2583 | 0 | 0 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 12231 | 12231 | 0 | 0 |
24060000 | Інші надходження | 12231 | 12231 | 0 | 0 |
24060300 | Інші надходження | 12231 | 12231 | 0 | 0 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3913100 | 0 | 3913100 | 0 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3463501 | 0 | 3463501 | 0 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 3310152 | 0 | 3310152 | 0 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 1968 | 0 | 1968 | 0 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 147587 | 0 | 147587 | 0 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 3794 | 0 | 3794 | 0 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 449599 | 0 | 449599 | 0 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 374731 | 0 | 374731 | 0 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 74868 | 0 | 74868 | 0 |
РАЗОМ ДОХОДІВ | 22882366 | 18962025 | 3920341 | 0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 373683376 | 373570933 | 112443 | 0 |
41000000 | Від органів державного управління | 373683376 | 373570933 | 112443 | 0 |
41020000 | Дотації | 29430100 | 29430100 | 0 | 0 |
41020100 | Базова дотація | 26386100 | 26386100 | 0 | 0 |
41020600 | Стабілізаційна дотація | 3044000 | 3044000 | 0 | 0 |
41030000 | Субвенції | 344253276 | 344140833 | 112443 | 0 |
41030300 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 615400 | 615400 | 0 | 0 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн | 158749099 | 158749099 | 0 | 0 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери | 33905663 | 33905663 | 0 | 0 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 9206497 | 9206497 | 0 | 0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 86213700 | 86213700 | 0 | 0 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 38826627 | 38826627 | 0 | 0 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 11302190 | 11302190 | 0 | 0 |
41035000 | Інші субвенції | 2790272 | 2677829 | 112443 | 0 |
41035200 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 368000 | 368000 | 0 | 0 |
41035300 | Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 128884 | 128884 | 0 | 0 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих | 724359 | 724359 | 0 | 0 |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали | 1310158 | 1310158 | 0 | 0 |
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 112427 | 112427 | 0 | 0 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 396565742 | 392532958 | 4032784 | 0 | |
Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. |
Додаток №2 | |||||
до рішення районної ради | |||||
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік" | |||||
Фінансування видатків за 2016 рік | |||||
(грн.) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | -562767 | 8822196 | -9384963 | 9522155 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0 | 0 | 0 | |
203410 | Одержано | 0 | 0 | 0 | |
203420 | Повернено | 0 | 0 | 0 | |
205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | -144015 | -144015 | 0 | |
205100 | На початок періоду | 949140 | 949140 | 0 | |
205200 | На кінець періоду | 780630 | 780630 | ||
205300 | Інші розрахунки | -312525 | -312525 | ||
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 18351174 | 8822196 | 9528978 | 9522155 |
208100 | На початок періоду | 4130843 | 3877649 | 253194 | 155271 |
208200 | На кінець періоду | 3424082 | 3230260 | 193822 | 102722 |
208340 | Інші розрахунки | 0 | |||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -9469606 | 9469606 | 9469606 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 562747 | -8822216 | 9384963 | 9522155 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 562747 | -8822216 | 9384963 | 9522155 |
602100 | На початок періоду | 5079984 | 3877650 | 1202334 | 155271 |
602200 | На кінець періоду | 4204712 | 3230260 | 974452 | 102722 |
602300 | Інші розрахунки | -312525 | -312525 | ||
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -9469606 | 9469606 | 9469606 |
Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт |
Додаток №3 | |||||||||||||||
до рішення районної ради | |||||||||||||||
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік" | |||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків за 2016 рік | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
оплата праці | компослуги та енергоносії | оплата праці | компослуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) | 3941575 | 3941575 | 1940022 | 100611 | 0 | 185515 | 185515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127090 | ||
010000 | Державне управління | 2491321 | 2491321 | 1940022 | 100611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491321 | ||
010116 | 0111 | Органи місцевого самоврядування | 2491321 | 2491321 | 1940022 | 100611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491321 | |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 52989 | 52989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52989 | ||
091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 52989 | 52989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52989 | |
100000 | Житлово-комунальне господарство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185515 | 185515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185515 | ||
100203 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185515 | 185515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185515 | |
120000 | Засоби масової інформації | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | ||
120201 | 0830 | Періодичні видання (газети та журнали) | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 912265 | 912265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912265 | ||
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 179999 | 179999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179999 | |
250404 | 0133 | Інші видатки | 732266 | 732266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732266 | |
03 | Глибоцька державна адміністрація | 43826866 | 43826866 | 26011390 | 4998257 | 0 | 1342629 | 888030 | 290866 | 75264 | 454599 | 454599 | 45169495 | ||
080000 | Охорона здоров`я | 42530710 | 42530710 | 25875559 | 4995528 | 0 | 1342629 | 888030 | 290866 | 75264 | 454599 | 454599 | 43873339 | ||
080101 | 0731 | Лікарні | 28197323 | 28197323 | 17547759 | 4012459 | 0 | 975629 | 802590 | 282805 | 75264 | 173039 | 173039 | 29172952 | |
080300 | 0721 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 11348473 | 11348473 | 6657043 | 861615 | 0 | 163234 | 84141 | 8061 | 0 | 79093 | 79093 | 11511707 | |
080600 | 0725 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 1072659 | 1072659 | 768421 | 81456 | 0 | 5589 | 1299 | 0 | 0 | 4290 | 4290 | 1078248 | |
080800 | 0726 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1660847 | 1660847 | 902336 | 39998 | 0 | 198177 | 0 | 0 | 0 | 198177 | 198177 | 1859024 | |
081002 | 0763 | Інші заходи по охороні здоров`я | 251408 | 251408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251408 | |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 215691 | 215691 | 135831 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215691 | ||
090802 | 1040 | Інші програми соціального захисту дітей | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
091101 | 1040 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 176215 | 176215 | 135831 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176215 | |
091102 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 19476 | 19476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19476 | |
091103 | 1040 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | |
130000 | Фізична культура і спорт | 630265 | 630265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630265 | ||
130102 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | |
130201 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) | 26800 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 | |
130203 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 419800 | 419800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419800 | |
130204 | 0810 | Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ `Колос`) | 158665 | 158665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158665 | |
180000 | Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | ||
180404 | 0411 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | ||
210105 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 409700 | 409700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409700 | ||
250203 | 0160 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | |
250344 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | |
250404 | 0133 | Інші видатки | 257000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000 | |
10 | Управління освіти Глибоцької РДА | 102709537 | 102709537 | 70160816 | 6677074 | 0 | 10105073 | 2471551 | 215579 | 151000 | 7633522 | 7633522 | 112814610 | ||
070000 | Освіта | 101428964 | 101428964 | 69452753 | 6606182 | 0 | 9557080 | 2471551 | 215579 | 151000 | 7085529 | 7085529 | 110986044 | ||
070101 | 0910 | Дошкільні заклади освіти | 6931942 | 6931942 | 4192934 | 678744 | 0 | 1843010 | 435311 | 0 | 0 | 1407699 | 1407699 | 8774952 | |
070201 | 0921 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 87974556 | 87974556 | 60552501 | 5763131 | 0 | 7644613 | 2021713 | 215579 | 151000 | 5622900 | 5622900 | 95619169 | |
070401 | 0960 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3008479 | 3008479 | 2231304 | 52789 | 0 | 14527 | 14527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023006 | |
070802 | 0990 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 1096654 | 1096654 | 765171 | 82446 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1121654 | |
070804 | 0990 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1923920 | 1923920 | 1394975 | 24419 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 1946920 | |
070805 | 0990 | Групи централізованого господарського обслуговування | 471693 | 471693 | 315868 | 4653 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 6930 | 478623 | |
070808 | 0990 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 21720 | 21720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21720 | |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 129600 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129600 | ||
091108 | 1040 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 129600 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129600 | |
130000 | Фізична культура і спорт | 1056702 | 1056702 | 708063 | 65999 | 0 | 547993 | 0 | 0 | 0 | 547993 | 547993 | 1604695 | ||
130107 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1056702 | 1056702 | 708063 | 65999 | 0 | 547993 | 0 | 0 | 0 | 547993 | 547993 | 1604695 | |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 94271 | 94271 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94271 | ||
250403 | 0133 | Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки | 94271 | 94271 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94271 | |
15 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 206652902 | 206652902 | 2505178 | 19791 | 0 | 1360886 | 50728 | 0 | 5000 | 1310158 | 1310158 | 208013788 | ||
070000 | Освіта | 724359 | 724359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724359 | ||
070303 | 0910 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) | 724359 | 724359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724359 | |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 205923543 | 205923543 | 2505178 | 19791 | 0 | 50728 | 50728 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 205974271 | ||
090201 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 2125509 | 2125509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125509 | |
090202 | 1030 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю | 680371 | 680371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680371 | |
090204 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 191486 | 191486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191486 | |
090205 | 1030 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 16171 | 16171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16171 | |
090207 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 111713 | 111713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111713 | |
090208 | 1070 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 38079 | 38079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38079 | |
090210 | 1070 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою | 712728 | 712728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712728 | |
090211 | 1070 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою | 519031 | 519031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519031 | |
090214 | 1070 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку | 9679 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 | |
090215 | 1070 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти | 1214240 | 1214240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214240 | |
090216 | 1070 | Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти | 470920 | 470920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470920 | |
090302 | 1040 | Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами | 974352 | 974352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974352 | |
090303 | 1040 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 488618 | 488618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488618 | |
090304 | 1040 | Допомога при народженні дитини | 59805443 | 59805443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59805443 | |
090305 | 1040 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1628762 | 1628762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628762 | |
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 5598178 | 5598178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5598178 | ||
090307 | 1040 | Тимчасова державна допомога дітям | 203158 | 203158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203158 | |
090308 | 1040 | Допомога при усиновленні дитини | 24550 | 24550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24550 | |
090401 | 1040 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям | 73233496 | 73233496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73233496 | |
090405 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 29549987 | 29549987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29549987 | |
090406 | 1060 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 7481924 | 7481924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7481924 | |
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 770838 | 770838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770838 | |
090413 | 1010 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2743883 | 2743883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743883 | |
091204 | 1020 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3171949 | 3171949 | 2505178 | 19791 | 0 | 50728 | 50728 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3222677 | |
091205 | 1010 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 105202 | 105202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105202 | |
091207 | 1060 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу | 4617 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617 | |
091300 | 1010 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 14048659 | 14048659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14048659 | |
150000 | Будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310158 | 0 | 0 | 0 | 1310158 | 1310158 | 1310158 | ||
150118 | 1060 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310158 | 0 | 0 | 0 | 1310158 | 1310158 | 1310158 | |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
250404 | 0133 | Інші видатки | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
24 | Відділ культури і туризму райдержадміністраціі | 3830016 | 3830016 | 2734629 | 222444 | 0 | 232581 | 173262 | 96825 | 19960 | 59319 | 59319 | 4062597 | ||
110000 | Культура і мистецтво | 3830016 | 3830016 | 2734629 | 222444 | 0 | 232581 | 173262 | 96825 | 19960 | 59319 | 59319 | 4062597 | ||
110104 | 0829 | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 8681 | 8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8681 | |
110201 | 0824 | Бібліотеки | 1091425 | 1091425 | 799754 | 59500 | 0 | 10915 | 3915 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 1102340 | |
110202 | 0824 | Музеї і виставки | 178526 | 178526 | 93169 | 38693 | 0 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180616 | |
110204 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 670632 | 670632 | 447180 | 95651 | 0 | 138442 | 102353 | 42275 | 19960 | 36089 | 36089 | 809074 | |
110205 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 926272 | 926272 | 723122 | 16600 | 0 | 81134 | 64904 | 54550 | 0 | 16230 | 16230 | 1007406 | |
110300 | 0823 | Кінематографія | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
110502 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 884480 | 884480 | 671404 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884480 | |
76 | Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 22749866 | 22749866 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 85000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 22926866 | ||
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | 22749866 | 22749866 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 85000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 22926866 | ||
250313 | 0180 | Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 470100 | 470100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470100 | |
250323 | 0180 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 159600 | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159600 | |
250366 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7585939 | 7585939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7585939 | |
250380 | 0180 | Інші субвенції | 14424500 | 14424500 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 85000 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 14601500 | |
250388 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 109727 | 109727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109727 | |
Всього | 383710762 | 383710762 | 103352035 | 12018177 | 0 | 13403684 | 3854086 | 603270 | 251224 | 9549598 | 9549598 | 397114446 | |||
Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт |
Додаток № 4 до рішення районної ради "Про виконнання районного бюджету за 2016 рік"" | ||||||||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим/державному бюджетам за 2016 рік | ||||||||||
грн. | ||||||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації з районного бюджету | Субвенції з районного бюджету | |||||||
Субвенція загального фонду | Субвенція спеціального фонду | |||||||||
Додаткова дотація | … | інша | на соц.-економ. розвиток регіонів | на утримання обєктів спільного користування | Інша | … | ||||
24303501000 | Багринiвка | 20000 | 637400 | |||||||
24303503000 | Синівці | 29700 | 794300 | |||||||
24303504000 | Волока | 29600 | ||||||||
24303505000 | Димка | 15000 | 257800 | 34500 | ||||||
24303506000 | Йорданешти | 68000 | 775000 | 85000 | 30000 | |||||
24303507000 | Кам'янка | 1138812 | 118000 | |||||||
24303508000 | Купка | 15000 | 182220 | 1704321 | ||||||
24303509000 | Карапчiв | 105000 | 1421400 | 415500 | ||||||
24303510000 | Коровiя | 509200 | ||||||||
24303511000 | Корчiвцi | 707300 | ||||||||
24303512000 | Луковиця | 10000 | 227700 | 140000 | 32000 | |||||
24303514000 | Молодiя | 175700 | ||||||||
24303515000 | Опришени | 39000 | 327700 | 3331500 | ||||||
24303516000 | Станiвцi | 26700 | 150200 | |||||||
24303517000 | Сучевени | 48000 | 1317494 | 930000 | ||||||
24303518000 | Ст.Вовчинець | 20700 | 1129074 | 295131 | 60000 | |||||
24303519000 | Стерча | 652600 | 30000 | |||||||
24303520000 | Тереблече | 1349100 | 109727 | |||||||
24303521000 | Тарашани | 1070000 | 65000 | |||||||
24303522000 | Турятка | 40000 | 402000 | 118500 | ||||||
24303523000 | Чагор | 961600 | 208487 | |||||||
24303524000 | Черепкiвка | 33000 | 237900 | 140000 | 25000 | |||||
24303401000 | Глибока | |||||||||
Обласний бюджет | 130000 | |||||||||
Всього | 470100 | 14424500 | 109727 | 7585939 | 159600 | 177000 | ||||
Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт |
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік" | |||||||||||||||
Повернення кредитів та розподіл надання кредитів в 2016 році | |||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | 0 | 14063 | 0 | 14063 | ||
250911 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | |
4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | ||
250912 | 1060 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | |
4123 | Повернення інших внутрішніх кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | ||
03 | Глибоцька державна адміністрація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
250903 | 0490 | Надання бюджетних позичок суб`єктам підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | -85937 | 0 | -85937 | 0 | 14063 | 0 | 14063 | |||
Керуючий справами районної ради | Шмідт М.Д. |
Додаток 6 | ||||||
до рішення районної ради | ||||||
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік" | ||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||
(грн.) | ||||||
Код відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єкту на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
Код тимчасової класифікації видатків | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01 | Районна рада | |||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | Капітальні видатки | ||||
110104 | Видатки і заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | Капітальні видатки | ||||
150101 | Капітальні вкладення | Капітальні видатки | ||||
10 | Управління освіти | |||||
070101 | Дошкільні заклади освіти | Капітальні видатки | 1407699 | |||
070201 | Загальноосвітні школи | Капітальні видатки | 5622900 | |||
070401 | Позашкільні заклади освіти | Капітальні видатки | ||||
070802 | Методична робота | Капітальні видатки | 25000 | |||
070804 | Централізована бухгалтерія | Капітальні видатки | 23000 | |||
070805 | Крупа централізованного господарського обслуговування | Капітальні видатки | 6930 | |||
070807 | Інші освітні програми | Капітальні видатки | ||||
130107 | Дитяча юнацько-спортивна школа | Капітальні видатки | 547993 | |||
03 | Районна державна адміністрація | |||||
080101 | ЦРКЛ | Капітальні видатки | 173039 | |||
080300 | Амбулаторії | Капітальні видатки | 79093 | |||
080600 | ФАПИ | Капітальні видатки | 4290 | |||
080800 | Центр первинної медико-санітарної допомоги | Капітальні видатки | 198177 | |||
130203 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ "Колос" | Капітальні видатки | ||||
150101 | Капітальні вкладення | Капітальні видатки | ||||
15 | Управління праці та соціального захисту населення | |||||
091204 | Територіальний центр | Капітальні видатки | ||||
150118 | Житлове будівництво та придбання житла | Капітальні видатки | 1310158 | |||
24 | Відділ культури і туризму | |||||
110201 | Бібліотеки | Капітальні видатки | 7000 | |||
110202 | Музеї і виставки | Капітальні видатки | ||||
110204 | Палаци ібудинки культури | Капітальні видатки | 36089 | |||
110205 | Школи еститичного виховання дітей | Капітальні видатки | 16230 | |||
110502 | Інші культурно-освітні заклади | Капітальні видатки | ||||
Всього | 0 | 0 | 0 | 9457598 | ||
Керуючий справами роайонної ради | М.Д.Шмідт | |||||
Додаток №7 | |||||||
до рішення районної ради | |||||||
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік" | |||||||
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році | |||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
01 | Районна рада (головний розпорядник) | ||||||
Районна рада (відповідальний виконавець) | |||||||
091209 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | Програма підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2016 -2017 роки | 52988 | 52988 | ||
120201 | 0133 | Періодичні видання (газети і журнали) | Прогама розвитку та діяльності редакції газети "Новий день" | 485000 | 485000 | ||
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном на 2016 -2017 роки | 580794 | 580794 | ||
250404 | 0133 | Інші видатки | Програма вшанування подвигу та нагородження ліквідаторів та постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на 2016 рік | 24000 | 24000 | ||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма протидії злочинності , забезпечення публічної безпеки і порядку на 2016-2018 роки | 10000 | 10000 | |||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма підвищення активності діяльності військового комісаріату на 2016-2017 роки | 55000 | 55000 | |||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма цивільного захисту,забезпечення пожежної безпеки, запобігання та реагуваня на надзвичайні ситуації на 2016 -2019 роки | 55000 | 55000 | |||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма створення позитивного іміджу та контролю за дотримання зобовязань щодо платежів до місцевого бюджету підприжмств, установ, організацій,СГД, фізичних осіб Глибоцького відділення Чернівецької ОДПІ "Партнерство заради добробуту " на 2016-2020 роки | 15000 | 15000 | |||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Програма покращення військово-партіотичного виховання учнівської молоді в Глибоцькому районі на 2015-2017 роки | 44999 | 44999 | |||
250911 | 1060 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | Комплексна програма "Власний дім" | 100000 | 100000 | ||
03 | Районна державна адміністрація ( головний розпорядник) | ||||||
Районна державна адміністрація ( головний розпорядник) | |||||||
090802 | Інші програми соціального захисту дітей | Програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини | 10000 | 10000 | |||
Підтримка малого і середнього підприємництва | Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Глибоцькому районі на 2015-2016 роки | 20000 | 20000 | ||||
250404 | Інші видатки | Програма удосконалення роботи та функціонування сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб-підприємців на 2016-2017 роки | 40000 | 40000 | |||
250404 | Інші видатки | Комплексна програма оновлення містобудівної документації Глибоцького району на період 2012-2016 років | 217000 | 217000 | |||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Районна програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих Глибоцькою районною державною адміністрацією на 2016-2018 роки | 30000 | 30000 | |||
250344 | Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку | Районна програма впровадження державної політики органами влади у Глибоцькому районі на 2016-2017 роки | 120000 | 120000 | |||
10 | Управління освіти (головний розпорядник) | ||||||
Управління освіти (відповідальний виконавець) | |||||||
070201 | Загальноосваітні школи | Програма забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району на 2016 рік | 672200 | 672200 | |||
15 | Управління праці та соціального зазисту населення (головний розпорядник) | ||||||
Управління праці та соціального зазисту населення (відповідальний виконавець) | |||||||
250404 | Інші видатки | Програма реалізації державної політики з питань профілактики насильства в сімї, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав і можливостей жінок та чоловіків в Глибоцькому районі на 2016-2018 роки | 5000 | 5000 | |||
090412 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Районна Комлексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 -2021 роки | 770838 | 770838 | ||
24 | Відділ культури і туризму райдежадміністрації (головний розпорядник) | ||||||
Відділ культури і туризму райдежадміністрації (відповідальний виконавець) | |||||||
110104 | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | Програма розвику культури в Глибоцькому районі на період 2014-2016 роки | 8681 | 8681 | |||
Всього | 3216500 | 100000 | 3316500 | ||||
Керуючий справами районної ради | М.Д.Шмідт |