ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XV

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

5

Дата реєстрації:

28.02.2017

Проголосовано:

07.04.2017 11:25:08

Автор:

Фінуправління

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    27
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 5



ПРОЕКТ                               



УКРАЇНА

Глибоцька районна рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, <21418809@mail.gov.ua>

  

ХV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №______

 










_____________________  2017 р смт. Глибока

Про виконання районного

бюджету за 2016  рік

 

Керуючись пунктом 28 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 80 Бюджетного  кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- ІУ   районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік по доходах в сумі 396 565 742  грн., в тому числі по  загальному   фонду   в  сумі  392 532 958 грн. і по спеціальному фонду бюджету в сумі 4 032 784 грн.       (додаток №1),  по   видатках в сумі 397 114 446 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 383 710 762  грн. та спеціальному фонду в сумі 13 403 684  грн. за  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі головних розпорядників коштів (додаток №3) та кредитуванням із спеціального фонду в сумі мінус 14 063 грн.( додаток №5) із перевищенням  доходів на видатками по загальному фонду в сумі 8 822 196 грн. та перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 9 384 963  грн.

2. Затвердити  фінансування видатків за 2016 рік ( додаток №2).

3. Затвердити обсяг повернення кредитів в сумі 85 937  грн. та надання кредитів в сумі 100 000 грн.  по  спеціальному фонду (додаток №5).

4. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів обласному бюджету та бюджетам сіл   за 2016 рік (додаток №4).

6. Затвердити перелік об’єктів (додаток№6),  фінансування яких проведено  за рахунок коштів бюджету розвитку.

5. Затвердити в складі видатків районного   бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних галузевих програм (додаток №7).

        Голова районної ради                                                   П.В.Панчук


 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

 ПРО  ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЗА 2016 РІК

 

І. Загальна  характеристика виконання бюджету

Районний бюджет за 2016 рік виконано по доходах в сумі 396 465 742 грн., при річному уточненому плані 396 915 994 грн., що складає 99,9 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 392 532 958 грн.  (99,9 %), спеціальному фонду – 4 032 784  грн. (105,8 %).

По видатках районний бюджет виконано в сумі 397 114 446 грн., або 98,9 відсотків до уточненого плану (уточнений план 401 336 914  грн.), в тому числі по загальному фонду – 383 710 762 грн., або на 99,1 %  (уточнений план 387 232 497 грн. ), спеціальному фонду – 13 403 684 грн.  або на 95,0% (уточнений план 14 104 417  грн.).

          Виконання плану доходів по загальному фонду без врахування спецфонду, дотації та субвенції складає 106,1 % річних уточнених призначень (при плані                        17 878 900 грн., фактично одержано доходів на суму  18 962 025  грн.). 

          По спеціальному фонду при річному уточненому плані 100 000 грн.  пільгових довгострокових кредитів  надано на цю суму. Повернуто раніше наданих кредитів в сумі  85 937 грн. 

                  

ІІ. Доходи

 

Районний бюджет за 2016 рік виконано по доходах в сумі 396 465 742 грн., при річному уточненому плані 396 915 994 грн., що складає 99,9 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 392 532 958 грн.  (99,9 %), спеціальному фонду – 4 032 784  грн. (105,8 %).

     Із Державного бюджету  по загальному фонду одержано:




  •  базову дотацію в сумі 26 386 100 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 26 386 100 грн.

  • стабілізаційну дотацію  в сумі  3 044 000 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік  3 044 000 грн.;

  • субвенцію на утримання об’єктів спільного користування  в сумі 615 400 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 615 400 грн.;


       - субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 11 302 190 грн., що складає 88,8 % уточненого плану на рік 12 728 100 грн.

 – освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 86 213 700 грн. , що складає 100,0 % уточненого плану на рік 86 213 700 грн.


  • субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (КЕКД 41035200) в сумі  368 000 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 368 000 грн.


     – медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі  38 826 627 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 38 826 627 грн.       

     -  субвенцію за рахунок залишку коштів медичної субвенції  в сумі  128 884 грн., що складає 99,9 % уточненого плану на рік 129 000 грн. ;

       - субвенцію на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військо службовців в сумі - 1 310 158 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік ;


  • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад  в сумі  112 427 грн., що складає 98,0 % уточненого плану на рік 114 700 грн.


      –  субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сумі 724 360 грн., що складає 89,1% уточненого плану на рік 812 700 грн.

     –  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачанні і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття  при уточненому річному плані 33 905 663 грн., фактично профінансовано 33 905 663 грн., що складає 100,0 % уточненого плану 2016 р.;

    –  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу заплановано 9 337 600 грн., профінансовано за  2016 рік  9 215 182 грн., що складає 98,7 % уточненого річного плану.

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  при уточненому річному плані 158 752 582 грн., фактично профінансовано 158 752 499 грн., що складає 100,0%;

       - іншу субвенцію  в сумі 2 677 829 грн. при річному уточненому плані 2 681342 грн., що складає 99,9 % річного уточненого плану.

 

До районного бюджету без врахування трансфертів по загальному та спеціальному фондах за 2016 рік надійшло 22 882 366 грн., що становить 106,0 % до річного плану, затвердженого з урахуванням змін (21 577 879 грн.) та на            9 191 154 грн. (+67,1 %) більше, ніж за минулий рік.

До загального фонду надійшло 18 962 025 грн. при плані затвердженому місцевими радами з урахуванням змін 17 878 900 грн. або 106,1 %                          (+1 083 125 грн.), що на 8 113 458 грн. (+74,8 %) більше попереднього року.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб (60 %) – 97,2 %, якого надійшло в сумі 18 426 263 грн., що становить 106,1 % або на 1 053 954 грн. більше плану та на 7 874 731 грн. (+74,6 %) більше надходжень минулого року.

Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 112 290 грн. що більше на 11 764 грн. (+11,7%) до плану та на   18 669 грн. (+19,9%) більше попереднього року.

Інших надходжень (КЕКД 21080500) надійшло 199 935 грн., що є в 2,7 р.б. (+125 871 грн.) попереднього року (дані надходження мають разовий характер).

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло     11 452 грн., що є на 721 грн. (+6,7%) більше попереднього року.

Податку на прибуток надійшло 33 274 грн., що більше на 4 470 грн. (+15,5%) до плану та на 14 775 грн. (+79,9%) більше попереднього року.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг надійшло відповідно 20 880 грн., 141 738 грн. та 1 380 грн. (передача повноважень у сфері державної реєстрації органам місцевого самоврядування з 01.01.2016 року).

Інших надходжень надійшло 12 231 грн., що є менше на 87 125 грн.                   (-87,7% ), ніж за попередній рік. (Дані надходження мають разовий характер).

До спеціального фонду надійшло 3 920 341 грн. або 106,0% до річного плану з урахуванням змін 3 698 979 грн. (+221 362 грн.) та на 1 077 696 грн. (37,9%) більше, ніж за минулий рік.

ІІІ. Видатки

 

По видатках районний бюджет виконано в сумі 397 114 446 грн., або 98,9 відсотків до уточненого плану (уточнений план 401 336 914  грн.), в тому числі по загальному фонду – 383 710 762 грн., або на 99,1 %  (уточнений план 387 232 497 грн. ), спеціальному фонду – 13 403 684 грн.,  або на 95,0% (уточнений план 14 104 417  грн.).

                    

                   010116 „Органи місцевого самоврядування”

За КФКВ „Органи місцевого самоврядування” видатки загального фонду використані на 99,8% до річного уточненого плану (уточнений план                    2 495 300 грн., фактично виконано – 2 491 321 грн.).

Впродовж 2016 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету,  перерозподілу видатків виділено додатково по загальному фонду  асигнувань в сумі 916 400 грн.

070000  „Освіта”

На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з районного бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету за 2016 рік спрямовано 111 710 403 грн., при уточненому плані – 113 265 859 грн., або на 99,6%, з них  по загальному фонду – 102 153 323 грн., при уточненому плані 103 301 925 грн. (99,9 %), по спеціальному фонду – 10 451 517,75  грн., при уточнених призначеннях – 10 971 082,83 грн. (95,3%).                                                                                                                                                                                    

На протязі 2016 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 1 089 425 грн.

              

 080000    „ Охорона здоровя”

                      Видатки на утримання закладів охорони здоров’я профінансовані у сумі 43873 339 грн., при плані 44 662 105 грн., або на 98,2 %, з них по загальному фонду – 42 530 710 грн., при уточненому плані на рік – 43 096 878 грн. (98,7 %), по спеціальному фонду – 1 342 629 грн., при плані – 1 565 227 грн. (85,8 %). На 2016 рік по загальному фонду надійшло медичної субвенції  від територіальних громад – 5 371 727 грн. (на другий рівень -4 600 000 грн., на перший рівень- 671 727 грн.).

На протязі 2016 року збільшено асигнувань по загальному фонду в сумі 6 136 978 грн. за рахунок надходження коштів від територіальних громад, залишку медичної субвенції на 01.01.2016 року, іншої субвенції з Коровійської с/р та т.г.,  місцевого бюджету, залишку медичної субвенції з обласного бюджету.

 

 

090000 „Соцiальний захист та соцiальне забезпечення”

          Видатки на соцiальний захист населення за  2016 рік  профінансовані у сумі 206 408 362  грн., при плані – 206 566 285 грн., або на 99,9%, з них по загальному фонду – 206 321 822 грн., при уточненому плані на рік – 206 479 745 грн. (99,9%), спеціальному – 50 728 грн., при плані 86 540 грн. (58,6%).

По коду 090412 - Інші видатки по соціальному захисту населення  при  уточненому плані 782 300 грн., фактично профінансовано –770 838 грн., що складає  96,5%  до уточненого річного плану.

          На “Молодіжні програми і заходи“ при уточненому плані на рік              335 600 грн.,  фактично профінансовано 335 291 грн., що складає 99,9 % уточненого плану. В т.ч на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей при  уточненому плані  в сумі 129 900 грн.,  профінансовано 129 600 грн. (99,8 %).

На утримання територіального центру, відділення соціальної допомоги на дому та відділу соціальних виплат при уточненому плані 3 180 300 грн.,  фактично використано –  3 171 949 грн., що складає 99,7 % до уточненого річного плану. Із загальної кількості престарілих громадян, які перебувають на надомному обслуговуванні територіального центру 25 громадян не є одинокими і мають дітей, які згідно закону зобов’язані їх доглядати,  з них 9 осіб вносять плату за обслуговування.

По коду 091209 - фінансова підтримка громадських організацій інвалідів  і ветеранів  при   уточненому річному плані  53 000  грн., видатки проведені по Глибоцькій районній організації ветеранів України в сумі                 52 988 грн., що становить 99,9 %.

 

                        100000 „Житлово -комунальне господарство”

Видатки на утримання житлово-комунального господарства із спеціального фонду районного бюджету за 2016 рік  профінансовано у сумі 185 515 грн., або 100,0%, уточненого плану на рік.

 

110000 „Культура і мистецтво”

Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали                            4 062 597 грн. при уточненому плані 4 230 674 грн., або 96,0%  від уточненого плану, в тому числі по загальному фонду кошти використані на 96,3 % (уточнений план на рік 3 979 370 грн., фактично використано–3 830 016 грн.), по спеціальному фонду –232 581 грн. при уточненому плані 251 304  грн., або 92,6 %.

На протязі 2016 року збільшено асигнування по загальному та спеціальному фондах в сумі 91 774 грн.

В тому числі, по дирекції кіномережі фактично профінансовано 70 000 грн., що складає 100 %  річних  уточнених призначень .

                        

120000 „Засоби масової інформації”

Видатки місцевих бюджетів на засоби масової інформації за 2016 рік профінансовані  в сумі 485 000 грн., що складає  100 % до уточнених річних призначень (485 000 грн.).

 

130000 „Фізична культура і спорт”

Видатки на утримання установ фізкультури і спорту склали                             2 234 960 грн. при уточненому плані 2 262 839 грн., або 98,8%  від уточненого плану, в тому числі по загальному фонду кошти використані на 98,5 % (уточнений план на рік 1 712 500 грн., фактично використано – 1 686 967 грн.), по спеціальному фонду – 547 993 грн. при уточненому плані 550 339 грн., або 92,6 %.

На протязі 2016 року збільшено асигнування на суму  698 639  грн.

 

150000 „Будівництво”

          По КФКВ 150000 „Будівництво” за рахунок коштів районного бюджету проведено видатків по спеціальному фонду в загальній сумі  1 310 158  грн., що складає 100,0% до уточненого  плану на рік (1 310 158 грн.). За рахунок субвенції із державного бюджету збільшено видатки в сумі    1 310 158 грн. на житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Кошти спрямовані на придбання житла сім'ї загиблого військовослужбовця Копачук О.І. та інваліду І групи Герасимюк Ю.С., які брали участь в АТО.

            

180000 «Інші послуги,пов’язані із економічною діяльністю»

          На підтримку малого та середнього підприємництва по загальному фонді при уточненому плані на рік 20 000 грн. профінансовано 20 00 грн. (100 %).

 

210105 «Видатки на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та стихійного лиха»

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій по загальному фонді при уточненому плані на рік 20 500 грн. профінансовано 20 500 грн.   (100,0 %).

                        

250000 «Видатки не віднесені до основних груп»

На інші видатки по загальному фонді при уточненому плані на рік                   25 641 280 грн., фактично профінансовані 24 171 102 грн., що складає 94,3 % уточнених призначень.

По видатках на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки при плані 94 459 грн., фактично профінансовано  94 271 грн., що складає 99,8 % уточнених призначень

По видатках  на проведення місцевих виборів при уточненому плані на рік 2 700 грн., фактично профінансовано 2 700 грн., що складає 100,0% уточнених призначень.

По субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад  при уточненому плані на рік 112 000 грн., фактично профінансовано 109 7277 грн, що складає 98 % уточнених призначень.

По  субвенціях на утримання об’єктів спільного користування при плані 159 600 грн., фактично профінансовано 159 600 грн, що складає 100% уточнених призначень.

По субвенції із місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіону при плані 330 000 грн., фактично профінансовано 329 999 грн., що складає 100% уточнених призначень.

По стабілізаційній дотації при плані 470 100 грн., фактично профінансовано 470 100 грн., що складає 100% уточнених призначень.

По субвенції із місцевого бюджету державному бюджету здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій при плані 9 000 321 грн., фактично профінансовано 7 585 939 грн., що складає 84,2% уточнених призначень.

По інших субвенціях  при плані 14 424 500 грн., фактично профінансовано 14 424 500  грн., що складає 100,0% уточнених призначень.

По інших видатках при плані 1 001 100 грн., фактично профінансовано 994 266 грн., або 99,3% річних уточнених призначень.

 

ІV. Фінансування

По видатках районний бюджет виконано в сумі 397 114 446 грн., або 98,9 відсотків до уточненого плану (уточнений план 401 336 914  грн.), в тому числі по загальному фонду – 383 710 762 грн., або на 99,1 %  (уточнений план 387 232 497 грн. ), спеціальному фонду – 13 403 684 грн.  або на 95,0% (уточнений план 14 104 417  грн.).

Видатки на виплату заробітної плати   працівникам бюджетної сфери району та нарахування на неї профінансовані в сумі 126 364 946  грн., при річному уточненому плані 126 932 750 грн., або на 99,6 %.

Придбання  медикаментів та перев’язувальних засобів профінансовано в сумі 1 219 041 грн., або 97,1 % річного уточненого плану  ( 1 254 951 грн.).

          На придбання продуктів харчування профінансовано в сумі                   3 974 426  грн. при уточненому плані 4 270 312   грн., що складає  93,1 %.

          Вільний залишок коштів на початок по загальному фонду спрямовано на видатки всього в сумі 3 724 726  грн., в тому числі:

          - за рахунок власних доходів – 2 472 951 грн.;

          - медична субвенція- 162 628 грн.;

          - освітня субвенція – 1 089 147 грн.;

  Вільний залишок коштів на початок по спеціальнсму фонду спрямовано на видатки всього в сумі   816194 грн.;

Кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять  9 476 801 грн.;

 

V. Кредитування

По кредитуванню загального фонду  затверджено розписом на 2016 рік по КТКВ 250903 “ Надання бюджетних позичок суб`єктам підприємницької діяльності ” кошти в сумі 120 000 грн., в т.ч.: КЕКВ 4112 „Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям” – 100 000 грн. та КЕКВ 4113 „Надання інших внутрішніх кредитів” – 20 000 грн. По КТКВ 250911 “Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам ” по КЕКВ 4113 „Надання інших внутрішніх кредитів” в 2016 році плану не було і державні пільгові кредити індивідуальним сільським забудовникам не надавалися.

По кредитуванню спеціального фонду місцевих бюджетів на 2016 рік затверджено розпис  з урахуванням змін по КТКВ 250911 “Надання державного цільового кредиту індивідуальним сільським забудовникам”, КЕКВ 4113 „Надання інших внутрішніх кредитів” у сумі 100 000 грн.  За звітній період 2016 року надано кредитів на суму 100 000 грн.

У січні-грудні 2016 року повернено від Чернівецького обласного фонду підтримки будівництва на селі до спеціального фонду по КТКВ 250912 “Повернення коштів наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників”, КЕКВ 4123 “Повернення інших внутрішніх кредитів” –                        85 937 грн.

 

 

      Начальник фінансового управління                                            С. Шородок



 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 1
до рішення районної ради
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік"
Доходи за 2016 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   18459536 18459536 0 0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   18459536 18459536 0 0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 18426262 18426262 0 0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 16253381 16253381 0 0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1703073 1703073 0 0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 469808 469808 0 0
11020000 Податок на прибуток підприємств   33274 33274 0 0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  33274 33274 0 0
20000000 Неподаткові надходження   4422830 502489 3920341 0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   218628 211387 7241 0
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 11452 11452 0 0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 11452 11452 0 0
21080000 Інші надходження   199935 199935 0 0
21080500 Інші надходження  199935 199935 0 0
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   7241 0 7241 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  278871 278871 0 0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 163998 163998 0 0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 20880 20880 0 0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 141738 141738 0 0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 1380 1380 0 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   112290 112290 0 0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  112290 112290 0 0
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 2583 2583 0 0
24000000 Інші неподаткові надходження   12231 12231 0 0
24060000 Інші надходження   12231 12231 0 0
24060300 Інші надходження   12231 12231 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   3913100 0 3913100 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3463501 0 3463501 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  3310152 0 3310152 0
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  1968 0 1968 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   147587 0 147587 0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  3794 0 3794 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   449599 0 449599 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  374731 0 374731 0
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 74868 0 74868 0
РАЗОМ ДОХОДІВ 22882366 18962025 3920341 0
40000000 Офіційні трансферти   373683376 373570933 112443 0
41000000 Від органів державного управління   373683376 373570933 112443 0
41020000 Дотації   29430100 29430100 0 0
41020100 Базова дотація 26386100 26386100 0 0
41020600 Стабілізаційна дотація 3044000 3044000 0 0
41030000 Субвенції   344253276 344140833 112443 0
41030300 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування   615400 615400 0 0
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 158749099 158749099 0 0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 33905663 33905663 0 0
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  9206497 9206497 0 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 86213700 86213700 0 0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 38826627 38826627 0 0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 11302190 11302190 0 0
41035000 Інші субвенції  2790272 2677829 112443 0
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 368000 368000 0 0
41035300 Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 128884 128884 0 0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 724359 724359 0 0
41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 1310158 1310158 0 0
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 112427 112427 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 396565742 392532958 4032784 0
Керуючий справами  районної ради Шмідт М.Д.

 














































































































































































































































Додаток №2
до рішення районної ради
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік"
Фінансування видатків за 2016 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -562767 8822196 -9384963 9522155
203000 Інше внутрішнє фінансування 0 0 0
203410 Одержано 0 0 0
203420 Повернено 0 0 0
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ -144015 -144015 0
205100 На початок періоду 949140 949140 0
205200 На кінець періоду 780630 780630
205300 Інші розрахунки -312525 -312525
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 18351174 8822196 9528978 9522155
208100 На початок періоду 4130843 3877649 253194 155271
208200 На кінець періоду 3424082 3230260 193822 102722
208340 Інші розрахунки 0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -9469606 9469606 9469606
600000 Фінансування за активними операціями 562747 -8822216 9384963 9522155
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 562747 -8822216 9384963 9522155
602100 На початок періоду 5079984 3877650 1202334 155271
602200 На кінець періоду 4204712 3230260 974452 102722
602300 Інші розрахунки -312525 -312525
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -9469606 9469606 9469606
Керуючий справами районної ради  М.Д.Шмідт




 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток №3
до рішення районної ради
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків за 2016 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці компослуги та енергоносії оплата праці компослуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  3941575 3941575 1940022 100611 0 185515 185515 0 0 0 0 4127090
010000 Державне управління 2491321 2491321 1940022 100611 0 0 0 0 0 0 0 2491321
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 2491321 2491321 1940022 100611 0 0 0 0 0 0 0 2491321
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 52989 52989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52989
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 52989 52989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52989
100000 Житлово-комунальне господарство 0 0 0 0 0 185515 185515 0 0 0 0 185515
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 0 0 0 0 0 185515 185515 0 0 0 0 185515
120000 Засоби масової інформації 485000 485000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485000
120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 485000 485000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485000
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 912265 912265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912265
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 179999 179999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179999
250404 0133 Інші видатки 732266 732266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732266
03 Глибоцька державна адміністрація 43826866 43826866 26011390 4998257 0 1342629 888030 290866 75264 454599 454599 45169495
080000 Охорона здоров`я 42530710 42530710 25875559 4995528 0 1342629 888030 290866 75264 454599 454599 43873339
080101 0731 Лікарні 28197323 28197323 17547759 4012459 0 975629 802590 282805 75264 173039 173039 29172952
080300 0721 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 11348473 11348473 6657043 861615 0 163234 84141 8061 0 79093 79093 11511707
080600 0725 Фельдшерсько-акушерські пункти 1072659 1072659 768421 81456 0 5589 1299 0 0 4290 4290 1078248
080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1660847 1660847 902336 39998 0 198177 0 0 0 198177 198177 1859024
081002 0763 Інші заходи по охороні здоров`я 251408 251408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251408
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 215691 215691 135831 2729 0 0 0 0 0 0 0 215691
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 176215 176215 135831 2729 0 0 0 0 0 0 0 176215
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 19476 19476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19476
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
130000 Фізична культура і спорт 630265 630265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630265
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000
130201 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) 26800 26800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26800
130203 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 419800 419800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419800
130204 0810 Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ `Колос`) 158665 158665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158665
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
180404 0411 Підтримка малого і середнього підприємництва 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 20500 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20500
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 20500 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20500
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 409700 409700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409700
250203 0160 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 2700 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000
250404 0133 Інші видатки 257000 257000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257000
10 Управління освіти Глибоцької РДА 102709537 102709537 70160816 6677074 0 10105073 2471551 215579 151000 7633522 7633522 112814610
070000 Освіта 101428964 101428964 69452753 6606182 0 9557080 2471551 215579 151000 7085529 7085529 110986044
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 6931942 6931942 4192934 678744 0 1843010 435311 0 0 1407699 1407699 8774952
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 87974556 87974556 60552501 5763131 0 7644613 2021713 215579 151000 5622900 5622900 95619169
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3008479 3008479 2231304 52789 0 14527 14527 0 0 0 0 3023006
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 1096654 1096654 765171 82446 0 25000 0 0 0 25000 25000 1121654
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 1923920 1923920 1394975 24419 0 23000 0 0 0 23000 23000 1946920
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 471693 471693 315868 4653 0 6930 0 0 0 6930 6930 478623
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 21720 21720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21720
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 129600 129600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129600
091108 1040 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 129600 129600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129600
130000 Фізична культура і спорт 1056702 1056702 708063 65999 0 547993 0 0 0 547993 547993 1604695
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1056702 1056702 708063 65999 0 547993 0 0 0 547993 547993 1604695
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 94271 94271 0 4893 0 0 0 0 0 0 0 94271
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 94271 94271 0 4893 0 0 0 0 0 0 0 94271
15 Орган з питань праці та соціального захисту населення 206652902 206652902 2505178 19791 0 1360886 50728 0 5000 1310158 1310158 208013788
070000 Освіта 724359 724359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724359
070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 724359 724359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724359
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 205923543 205923543 2505178 19791 0 50728 50728 0 5000 0 0 205974271
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 2125509 2125509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125509
090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 680371 680371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680371
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 191486 191486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191486
090205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 16171 16171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16171
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 111713 111713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111713
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 38079 38079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38079
090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 712728 712728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712728
090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 519031 519031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519031
090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 9679 9679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9679
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 1214240 1214240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1214240
090216 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 470920 470920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470920
090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 974352 974352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974352
090303 1040 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 488618 488618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488618
090304 1040 Допомога при народженні дитини 59805443 59805443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59805443
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1628762 1628762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1628762
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5598178 5598178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5598178
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 203158 203158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203158
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 24550 24550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24550
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 73233496 73233496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73233496
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 29549987 29549987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29549987
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7481924 7481924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7481924
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 770838 770838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770838
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 2743883 2743883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2743883
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 3171949 3171949 2505178 19791 0 50728 50728 0 5000 0 0 3222677
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 105202 105202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105202
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 4617 4617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4617
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 14048659 14048659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14048659
150000 Будівництво 0 0 0 0 0 1310158 0 0 0 1310158 1310158 1310158
150118 1060 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0 0 0 0 0 1310158 0 0 0 1310158 1310158 1310158
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
250404 0133 Інші видатки 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
24 Відділ культури і туризму райдержадміністраціі 3830016 3830016 2734629 222444 0 232581 173262 96825 19960 59319 59319 4062597
110000 Культура і мистецтво 3830016 3830016 2734629 222444 0 232581 173262 96825 19960 59319 59319 4062597
110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 8681 8681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8681
110201 0824 Бібліотеки 1091425 1091425 799754 59500 0 10915 3915 0 0 7000 7000 1102340
110202 0824 Музеї і виставки 178526 178526 93169 38693 0 2090 2090 0 0 0 0 180616
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 670632 670632 447180 95651 0 138442 102353 42275 19960 36089 36089 809074
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 926272 926272 723122 16600 0 81134 64904 54550 0 16230 16230 1007406
110300 0823 Кінематографія 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 884480 884480 671404 12000 0 0 0 0 0 0 0 884480
76 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 22749866 22749866 0 0 0 177000 85000 0 0 92000 92000 22926866
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 22749866 22749866 0 0 0 177000 85000 0 0 92000 92000 22926866
250313 0180 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 470100 470100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470100
250323 0180 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 159600 159600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159600
250366 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7585939 7585939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7585939
250380 0180 Інші субвенції 14424500 14424500 0 0 0 177000 85000 0 0 92000 92000 14601500
250388 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 109727 109727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109727
Всього 383710762 383710762 103352035 12018177 0 13403684 3854086 603270 251224 9549598 9549598 397114446
Керуючий справами  районної ради М.Д.Шмідт













































































































































































































































































































































































































Додаток № 4

до рішення районної ради

"Про виконнання районного бюджету за 2016 рік""
Міжбюджетні трансферти з  районного  бюджету  місцевим/державному бюджетам  за 2016 рік
грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Дотації з районного бюджету Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду  Субвенція спеціального фонду 
Додаткова дотація інша на соц.-економ. розвиток регіонів на утримання обєктів спільного користування Інша
24303501000 Багринiвка 20000 637400
24303503000 Синівці 29700 794300
24303504000 Волока 29600
24303505000 Димка 15000 257800 34500
24303506000 Йорданешти 68000 775000 85000 30000
24303507000 Кам'янка 1138812 118000
24303508000 Купка 15000 182220 1704321
24303509000 Карапчiв 105000 1421400 415500
24303510000 Коровiя 509200
24303511000 Корчiвцi 707300
24303512000 Луковиця 10000 227700 140000 32000
24303514000 Молодiя 175700
24303515000 Опришени 39000 327700 3331500
24303516000 Станiвцi 26700 150200
24303517000 Сучевени 48000 1317494 930000
24303518000 Ст.Вовчинець 20700 1129074 295131 60000
24303519000 Стерча 652600 30000
24303520000 Тереблече 1349100 109727
24303521000 Тарашани 1070000 65000
24303522000 Турятка 40000 402000 118500
24303523000 Чагор 961600 208487
24303524000 Черепкiвка 33000 237900 140000 25000
24303401000 Глибока
Обласний бюджет  130000
Всього 470100 14424500 109727 7585939 159600 177000
Керуючий справами  районної ради М.Д.Шмідт






















































































































































































































































































































































"Про виконання районного бюджету за 2016 рік"
Повернення кредитів  та розподіл надання кредитів в 2016 році
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  0 100000 0 100000 0 -85937 0 -85937 0 14063 0 14063
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000
250912 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0 0 0 0 0 -85937 0 -85937 0 -85937 0 -85937
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0 0 0 0 0 -85937 0 -85937 0 -85937 0 -85937
03 Глибоцька державна адміністрація 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250903 0490 Надання бюджетних позичок суб`єктам підприємницької діяльності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 100000 0 100000 0 -85937 0 -85937 0 14063 0 14063
Керуючий справами  районної ради Шмідт М.Д.

 






























































































































































































































































































































































































Додаток 6
до рішення районної ради
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік"  
Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році  проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 
(грн.)
Код відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єкту на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету 
1 2 3 4 5 6
01 Районна рада 
010116 Органи місцевого самоврядування  Капітальні видатки 
110104 Видатки і заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва Капітальні видатки 
150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки 
10 Управління освіти 
070101 Дошкільні заклади освіти  Капітальні видатки  1407699
070201 Загальноосвітні школи  Капітальні видатки  5622900
070401 Позашкільні заклади освіти  Капітальні видатки 
070802 Методична робота  Капітальні видатки  25000
070804 Централізована бухгалтерія Капітальні видатки  23000
070805 Крупа централізованного господарського обслуговування Капітальні видатки  6930
070807 Інші освітні програми Капітальні видатки 
130107 Дитяча юнацько-спортивна школа  Капітальні видатки  547993
03 Районна державна адміністрація
080101 ЦРКЛ Капітальні видатки  173039
080300 Амбулаторії Капітальні видатки  79093
080600 ФАПИ Капітальні видатки  4290
080800 Центр первинної медико-санітарної допомоги Капітальні видатки  198177
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ "Колос"   Капітальні видатки 
150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки 
15 Управління праці та соціального захисту населення 
091204 Територіальний центр  Капітальні видатки 
150118 Житлове будівництво та придбання житла Капітальні видатки  1310158
24 Відділ культури і туризму
110201 Бібліотеки Капітальні видатки  7000
110202 Музеї і виставки Капітальні видатки 
110204 Палаци ібудинки культури  Капітальні видатки  36089
110205 Школи еститичного виховання дітей  Капітальні видатки  16230
110502 Інші культурно-освітні заклади Капітальні видатки 
Всього 0 0 0 9457598
Керуючий справами роайонної ради М.Д.Шмідт

 


















































































































































































































































































































































































































Додаток №7
до рішення районної ради
"Про виконання районного бюджету за 2016 рік"                             
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансувалися за рахунок коштів

районного бюджету  у  2016 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01 Районна  рада (головний розпорядник)
Районна рада (відповідальний виконавець) 
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Програма підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2016 -2017 роки 52988 52988
120201 0133 Періодичні видання (газети і журнали) Прогама розвитку та діяльності редакції газети "Новий день" 485000 485000
250404 0133 Інші видатки Програма розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном на 2016 -2017 роки 580794 580794
250404 0133 Інші видатки Програма вшанування подвигу та нагородження ліквідаторів та постраждалих від наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС на 2016 рік  24000 24000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма протидії злочинності , забезпечення публічної безпеки і порядку на 2016-2018 роки 10000 10000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма підвищення активності діяльності військового комісаріату  на 2016-2017 роки 55000 55000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма  цивільного захисту,забезпечення  пожежної безпеки, запобігання та реагуваня на надзвичайні ситуації на 2016 -2019 роки  55000 55000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма створення позитивного іміджу та контролю  за дотримання зобовязань щодо платежів до місцевого бюджету  підприжмств, установ, організацій,СГД, фізичних осіб Глибоцького відділення Чернівецької ОДПІ "Партнерство заради добробуту " на 2016-2020 роки  15000 15000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма покращення військово-партіотичного виховання учнівської молоді в Глибоцькому районі на 2015-2017 роки 44999 44999
250911 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам Комплексна програма "Власний дім" 100000 100000
03 Районна державна адміністрація ( головний розпорядник)
Районна державна адміністрація ( головний розпорядник)
090802 Інші програми соціального захисту дітей  Програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини   10000 10000
Підтримка малого і середнього підприємництва Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Глибоцькому районі на 2015-2016 роки 20000 20000
250404 Інші видатки Програма удосконалення роботи та функціонування сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб-підприємців на 2016-2017 роки 40000 40000
250404 Інші видатки Комплексна програма оновлення містобудівної документації Глибоцького району на період 2012-2016 років 217000 217000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Районна  програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих Глибоцькою районною державною адміністрацією на 2016-2018 роки 30000 30000
250344 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Районна програма впровадження державної політики органами влади у Глибоцькому районі на 2016-2017 роки 120000 120000
10 Управління освіти (головний розпорядник)
Управління освіти (відповідальний виконавець)
070201 Загальноосваітні школи Програма забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району  на 2016 рік 672200 672200
15 Управління праці  та соціального зазисту населення (головний розпорядник)
Управління праці  та соціального зазисту населення (відповідальний виконавець)
250404 Інші видатки Програма реалізації державної політики з питань профілактики насильства  в сімї, протидії торгівлі  людьми та забезпечення  прав і можливостей  жінок та чоловіків в Глибоцькому районі на 2016-2018 роки 5000 5000
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна Комлексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 -2021 роки 770838 770838
24 Відділ культури і туризму райдежадміністрації (головний розпорядник)
Відділ культури і туризму райдежадміністрації (відповідальний виконавець)
110104 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва Програма розвику культури в Глибоцькому районі на період 2014-2016 роки 8681 8681
Всього  3216500 100000 3316500
Керуючий справами  районної ради                                                                     М.Д.Шмідт