ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXIII

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

3

Дата реєстрації:

21.03.2018

Проголосовано:

11.05.2018 11:26:57

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    19
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    6
  • Відсутні
    11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3

                                                                          ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Глибоцька районна рада

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

     Вул. М.Грушевського, 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, <21418809@mail.gov.ua>

  

ХХІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №______

 










«____»________________  2018 р смт. Глибока

Про виконання районного

бюджету за 2017  рік

 

Керуючись пунктом 28 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 80  Бюджетного  кодексу України від 08.07.2010 року № 2456- ІУ   районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік по доходах в сумі 483 585 214  грн., в тому числі по  загальному   фонду   в  сумі  473 170 801  грн. і по спеціальному фонду бюджету в сумі 10 414 413  грн.       (додаток 1),  по   видатках в сумі 478 780 577 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264   грн. та спеціальному фонду в сумі 14 216 313   грн. за  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів в розрізі головних розпорядників коштів (додаток 3) та кредитуванням із спеціального фонду в сумі   28 851  грн. (додаток 4) із перевищенням  доходів на видатками по загальному фонду в сумі 8 606 537 грн. та перевищення видатків над доходами по спеціальному фонду в сумі 3 830 751  грн.

2. Затвердити  фінансування видатків за 2017 рік ( додаток 2).

3. Затвердити обсяг повернення кредитів в сумі 46 149   грн. та надання кредитів в сумі 75 000  грн.  по  спеціальному фонду (додаток 4).

4. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів обласному бюджету та бюджетам сіл   за 2017 рік (додаток 5).

6. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6),  фінансування яких проведено  за рахунок коштів бюджету розвитку.

5. Затвердити в складі видатків районного   бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних галузевих програм (додаток 7).

        Голова районної ради                                                   П.В.Панчук





               

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

 ПРО  ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  

ЗА 2017 РІК

 

І. Загальна  характеристика виконання бюджету



 

Районний бюджет  за 2017 рік виконано по доходах в сумі 483 585 214 грн.,  при річному уточненому плані  488 263 745 грн., що складає 99,0 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду в сумі  473 170 801  грн.  ( 99,0 %), спеціальному фонду в сумі 10 414 413  грн. (1004,4 %).

По видатках районний  бюджет виконано в сумі 478 780 577 грн., або 97,3 відсотків до уточненого плану (уточнений план 492 103 266  грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264  грн., або на 98,0 %  (уточнений план 474 282 558  грн.), по спеціальному фонду в сумі  14 216 313  грн.  або на 79,8 % (уточнений план 17 820 708  грн.).

          Виконання плану доходів по загальному фонду без врахування спецфонду, дотації та субвенції складає 108,3 % річних уточнених призначень (при плані                        24 456 211 грн., фактично одержано доходів на суму  26 488 821  грн.). 

          По загальному фонду при річному уточненому плані 50 000 грн.   пільгових довгострокових кредитів суб’єктам підприємницької діяльності не надавалось. 

         По спеціальному фонду при річному уточненому плані 75 000 грн.  пільгових довгострокових кредитів  надано на цю суму. Повернуто раніше наданих кредитів в сумі  46 149 грн. 

               

                                   ІІ. Доходи

 

Районний бюджет  за 2017 рік виконано по доходах в сумі 483 585 214 грн.,  при річному уточненому плані  488 263 745 грн., що складає 99,0 % до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду в сумі  473 170 801  грн.  ( 99,0 %), спеціальному фонду в сумі 10 414 413  грн. (1004,4 %).



        Міжбюджетні трансферти одержано:



         -  базову дотацію в сумі 29 804 800  грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 29 804 800 грн.;

         - додаткову дотацію державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я   в сумі 31 545 000 грн., що складає 100,0% уточненого плану на рік;

         - стабілізаційну дотацію  в сумі 5 340 400 грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 5 340 400  грн.;

         – субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  при уточненому річному плані 172 224 600 грн., надійшло та фактично профінансовано                165 636 583 грн., що складає 96,2 %.

         –  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачанні і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот при уточненому річному плані        54 371 620  грн., надійшло, фактично профінансовано та використано в повному обсязі 54 319 570  грн., що складає 99,9 % уточненого плану 2017 року.

          –  субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  заплановано 16 805 799 грн.,надійшло, профінансовано і освоєно за 2017 рік 16 805 799 грн., що складає 100,0 % уточненого річного плану.;

           – субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 893 500  грн., при річному уточненому плані 893 500 грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень.;

      – освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 76 884 500  грн., що складає 100,0 % уточненого плану на рік 76 884 500 грн.

       -  субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції  надійшла  в сумі  791 933 грн., що складає 99,9 % уточненого плану на рік 791 977  грн.;

          – медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 51 159 380 грн. (в т.ч. – 38 071 700   грн.  отримані з держбюджету,  13 087 680 грн. – медична субвенція з держбюджету, отримана від ОТГ Глибокої, Волоки та Тереблече), що складає 100,0 % уточненого плану на 2017 рік 51 159 380 грн.;

         – субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   по загальному та спеціальному фондах одержано в сумі 12 962 300 грн. (в тому числі -  по загальному фонду – 8 804 300  грн., по спеціальному – 4 158 000 грн.), що складає 100,0% уточненого плану на 2017 рік 12 962 300 грн.

           -  субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі  65 032   грн., що складає 42,5 % уточненого плану на рік 153 100 грн.;

           –  субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  в сумі 872 179 грн., що складає 100,0% уточненого плану на рік 872 180  грн.

           -  субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад в сумі 92 272  грн., що складає 76,6 %  уточненого плану на рік 120 500 грн.

          -  іншу субвенцію,  в тому числі:

            -   по  загальному фонду  одержано іншу субвенцію в  сумі 2 842 332 грн., при  річних уточнених  призначеннях 2 843 099  грн., що складає 99,9%;

            -  по спеціальному фонду одержано іншу субвенцію в сумі 414 992 грн., що складає 99,9 відсотків річних уточнених призначень (415 000 грн.)

До районного бюджету без врахування трансфертів по загальному та спеціальному фондах за 2017 рік надійшло 32 330 242 грн., що становить 106,9 % до річного плану, затвердженого з урахуванням змін (30 251 590 грн.) та на            12 286 442 грн. (+61,3 %) більше, ніж за минулий рік.

До загального фонду надійшло 26 488 821грн. при плані затвердженому місцевими радами з урахуванням змін 24 456 211 грн. або 108,3%                          (+2 032 610 грн.), що на 10 365 363 грн. (+64,3 %) більше попереднього року.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб (60 %) – 98,5 %, якого надійшло в сумі  26 089 969 грн., що становить 108,2 % або на 1 971 658 грн. більше плану та на 10 502 274 грн. (+67,4 %) більше надходжень минулого року.

Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 110 330 грн. що більше на 25 230 грн. (+29,7%) до плану та на  1 960 грн.            (-1,7%) менше попереднього року за рахунок передачі об’єктів, які раніше належали до спільної власності районної ради, новоствореній Тереблеченській об’єднаній територіальній громаді.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло         19 949 грн., що є на 849 грн. (+4,5%) більше до плану та на 8 497 грн. (+74,2%) більше попереднього року.

Податку на прибуток надійшло 24 010 грн., що більше на 10 грн. до плану.

Адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло                13 602 грн. що є на 402 грн. (+3,1%) більше до плану.

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 115 107 грн. що є на 19 407 грн. (+20,3%) більше до плану.

Інших надходжень надійшло 112 664 грн., що є більше на 14 964 грн. (+15,3%) до плану та на 100 433 грн. більше попереднього року. (Дані надходження мають разовий характер).

До спеціального фонду надійшло 5 841 421 грн. або 100,8% до річного плану з урахуванням змін 5 795 379 грн. (+46 041 грн.) та на 1 921 079 грн. (49,0%) більше, ніж за минулий рік.

 

ІІІ. Видатки

По видатках районний  бюджет виконано в сумі 478 780 577 грн., або 97,3 відсотків до уточненого плану (уточнений план 492 103 266  грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264  грн., або на 98,0 %  (уточнений план 474 282 558  грн.), по спеціальному фонду в сумі  14 216 313  грн.  або на 79,8 % (уточнений план 17 820 708  грн.).

 

                             0100 „ Державне управління ”

 

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  районної ради   видатки загального фонду використані на 99,9 %  до річного уточненого плану (уточнений план 3 505 000  грн., фактично виконано в сумі  3 504 122  грн.).

Впродовж  2017 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету,  перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань  по загальному фонду 1 330  000  грн.

 

1000  „Освіта”

 

На утримання установ та здійснення заходів у галузі освіти з районного бюджету  за 2017 рік спрямовано 145 985 732   грн., при уточненому плані – 149 914 009  грн.,  або на 97,4 %, з них  -  по загальному фонду  в сумі  136 613 347 грн.,   при уточненому плані 138 189 277  грн. (98,9 %), по спеціальному фонду в сумі 9 372 385   грн., при уточнених призначеннях – 11 724 732  грн. (79,9 %).                                                                                                                                                                                    

На протязі 2017 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 7 574 277 грн.

              

 2000   „ Охорона здоров’я ”

 

                      Видатки на утримання закладів охорони здоров’я профінансовані у сумі      59 432 532  грн., при річному уточненому плані  60 128 122  грн., або на 98,8 %,  з них -  по загальному фонду в сумі 57 490 988 грн., при уточненому плані на рік – 57 967 622  грн. (99,2 %),  по спеціальному фонду в сумі 1 941 544  грн., при плані – 2 160 500  грн. (89,3 %).

  На протязі 2017 року за рахунок вільних залишків коштів, перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу видатків виділено додатково асигнувань в сумі 8 173 822  грн.

         

 

3000 „Соцiальний захист та соцiальне забезпечення”

 

Видатки на соцiальний захист населення за  2017 рік  профінансовані у сумі  243 264 039  грн., при плані в сумі  242 710 769 грн., або на 99,8%, з них по -  загальному фонду в сумі  242 662  953  грн., при уточненому плані на рік – 249 330 037  грн. (97,3%), спеціальному в сумі  47 816 грн., при річному уточненому плані 99 853  грн. (47,9%).  Із них:

На інші видатки на соціальний захист населення  при  уточненому плані 687 831 грн., фактично профінансовано в сумі 668 926  грн., що складає  97,3 %  до уточненого річного плану.

         На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту “ при уточненому плані на рік  10 000  грн.,  фактично профінансовано 10 000  грн., що складає 100,0 % уточненого плану.

         На центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді»   при річному уточненому плані 352 500 грн.,  використано кошти в сумі 352 499  грн.(99,9%).

       На програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді»   при річному уточненому плані 20 500  грн.,  використано кошти в сумі 20 500  грн.(100,0%).

       На здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України» використано кошти в сумі 10 000 грн. , або 100,0 % річного уточненого плану.

       На оздоровлення та відпочинок дітей  при  уточненому плані на рік        162 540 грн., профінансовано в 162 540 грн., що складає 100%.

На  утримання територіального центру, відділення соціальної допомоги на дому та відділу соціальних виплат при уточненому плані 4 430 000 грн.,  фактично використано в сумі  4 422 054  грн., що складає 99,8 % до уточненого річного плану.

На  надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»  при   уточненому річному плані  47 000   грн., видатки проведені по Глибоцькій районній організації ветеранів України в сумі 46 835 грн., що становить 99,6 %.

 

  4000 „ Культура і мистецтво ”

 

Видатки на утримання установ культури і мистецтва склали                            5 505 647  грн.,  при уточненому плані 6 321 878  грн., або 87,1 %  від уточненого плану,  в тому числі  -  по загальному фонду кошти використані на 99,9% (уточнений план на рік 5 262 000 грн., фактично використано в сумі                            5 257 630  грн.),  по спеціальному фонду  в сумі   248 017  грн. при уточненому плані  1 059 878 грн., або 23,4 %.

На протязі 2017 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі 366 000  грн.

В тому числі  по дирекції кіномережі фактично профінансовано 90 916 грн., при річному уточненому плані 90 950 грн., що складає 99,9 %  річних  уточнених призначень.

 

5000 „ Фізична культура і спорт ”

 

На утримання установ та здійснення заходів у галузі фізичної культури і спорту із  районного бюджету  за 2017 рік профінансовано  в сумі 2 518 855  грн., при річному уточненому плані – 2 710 856  грн.,що складає  92,9%., в тому числі  -  по  загальному фонду спрямовано  2 318 824  грн.,  при уточнених річних призначеннях 2 358 511  грн., або на 98,3%, по спеціальному фонду спрямовано  200 031 грн.,  при річному уточненому плані  352 345 грн., або 56,8 %.

На протязі 2017 року збільшено асигнування по загальному фонду в сумі 487 711  грн.

 

7200 „ Засоби масової інформації ”

 

На підтримку періодичних видань (газет та журналів)  видатки районного  бюджету  за 2017 рік профінансовані  в сумі 320 000 грн., що складає  100 % до уточнених річних призначень (320 000 грн.).

 

 

           7400 «Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю»

 

На  сприяння розвитку малого та середнього підприємництва по загальному фонді при уточненому плані на рік 10 000  грн. , профінансовано 10 000 грн. (100 %).

 

7600 «Охорона навколишнього природного середовища та

ядерна безпека»

  

На охорону та раціональне використанню земель по спеціальному фонду уточнений річний план склав 14 400  грн.  Видатки по дану ціль  за  2017 рік  не проводились.

 

8000 «Видатки не віднесені до основних груп»

 

На  проведення місцевих виборів  з районного бюджету  за 2017 рік профінансовано  в сумі  1 900  грн., при річному уточненому плані –                1 900  грн., що складає 100,0 %.

Стабілізаційну дотацію сільським бюджетам профінансовано в сумі 220 000 грн., що складає 100,0 % річних уточнених призначень.

Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному фонду профінансовано в сумі 3 498 599 грн., при річному уточненому плані 4 424 000 грн., що складає 79,1%.

По спеціальному фонду субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій профінансовано в сумі 2 141 529 грн., при річному уточненому плані 2 144 000 грн., що складає 99,9 %.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку  по загальному фонду профінансовано 546 000 грн., при  річному уточненому плані 546 000 грн., що складає 100,0 %.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів профінансовано в сумі 90 372  грн., при річному уточненому плані118 600 грн., що складає 76,2%.

На інші видатки по загальному фонді при уточненому плані на рік  666 000   грн., фактично профінансовані в сумі 665 918   грн., що складає 99,9% уточнених призначень.  

Інші субвенції по загальному фонді при уточненому плані на рік 13 363 611  грн., фактично профінансовані  в сумі 11 363 611  грн., що складає 100,0% річних уточнених призначень., по спеціальному фонду при річному уточненому плані 265 000,00  грн., профінансовано 264 992 грн. (99,9 %).

 

 

 

                                                                ІV. Фінансування

 

По видатках районний  бюджет виконано в сумі 478 780 577 грн., або 97,3 відсотків до уточненого плану (уточнений план 492 103 266  грн.), в тому числі по загальному фонду в сумі 464 564 264  грн., або на 98,0 %  (уточнений план 474 282 558  грн.), по спеціальному фонду в сумі  14 216 313  грн.  або на 79,8 % (уточнений план 17 820 708  грн.).

Видатки на виплату заробітної плати   працівникам бюджетної сфери районного бюджету та нарахування на неї профінансовані в сумі 132 919 151   грн., при річному уточненому плані 133 769 462  грн., або на 99,4 %.

          На придбання продуктів харчування профінансовано в сумі  3 473 634 грн.,  при уточненому плані на рік  3 801 135   грн., що складає  91,4 %.

           Вільний залишок коштів на початок по загальному фонду спрямовано на видатки всього в сумі 2 381 965 грн.

Вільний залишок коштів на початок по спеціальному фонду районним та сільськими бюджетами спрямовано на видатки всього в сумі   883 351 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по районному  бюджету становлять          6 568 978   грн.

 

V. Кредитування

 

Для  надання бюджетних позичок суб`єктам підприємницької діяльності заплановані кошти в сумі 50 000 грн.  Кредити планувались надавати по місцевій (регіональній) програмі розвитку малого і середнього підприємництва в Глибоцькому районі для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва.  Даний кредит не надавався.

Для  надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам по спеціальному фонду заплановані кошти в сумі                      75 000  грн.  За звітній період 2017 року надано кредитів на суму 75 000 грн.

У січні-грудні 2017 року повернено від Чернівецького обласного фонду підтримки будівництва на селі до спеціального фонду  раніше наданих коштів для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі   46 149 грн.

 

 

             

  Начальник фінансового управління                                                 С. Шородок

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 1
до рішення районної ради
від ___ квітня 2018 року № ____
Доходи районного  бюджету за 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   26113979 26113979 0 0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   26113979 26113979 0 0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 26089969 26089969 0 0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 23497750 23497750 0 0
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 777621 777621 0 0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1233418 1233418 0 0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 581180 581180 0 0
11020000 Податок на прибуток підприємств   24010 24010 0 0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  24010 24010 0 0
20000000 Неподаткові надходження   6216263 374842 5841421 0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   55365 19949 35416 0
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 19949 19949 0 0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 19949 19949 0 0
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   35416 0 35416 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  242229 242229 0 0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 128709 128709 0 0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 13602 13602 0 0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 115107 115107 0 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   110330 110330 0 0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  110330 110330 0 0
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 3190 3190 0 0
24000000 Інші неподаткові надходження   112664 112664 0 0
24060000 Інші надходження   112664 112664 0 0
24060300 Інші надходження   112664 112664 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   5806005 0 5806005 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  5164470 0 5164470 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  4945765 0 4945765 0
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  696 0 696 0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   184262 0 184262 0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  33747 0 33747 0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   641535 0 641535 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  641035 0 641035 0
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 500 0 500 0
РАЗОМ ДОХОДІВ 32330241 26488821 5841420 0
40000000 Офіційні трансферти   451254972 446681980 4572992 4158000
41000000 Від органів державного управління   451254972 446681980 4572992 4158000
41020000 Дотації   66690200 66690200 0 0
41020100 Базова дотація 29804800 29804800 0 0
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 31545000 31545000 0 0
41020600 Стабілізаційна дотація 5340400 5340400 0 0
41030000 Субвенції   384564772 379991780 4572992 4158000
41030300 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування   824400 824400 0 0
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 165636583 165636583 0 0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 54319570 54319570 0 0
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  16805799 16805799 0 0
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 76884500 76884500 0 0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 51159380 51159380 0 0
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 12962300 8804300 4158000 4158000
41035000 Інші субвенції  3257324 2842332 414992 0
41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 791933 791933 0 0
41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 65032 65032 0 0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 872179 872179 0 0
41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водо 893500 893500 0 0
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 92272 92272 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 483585214 473170801 10414413 4158000
Керуючий справами  районної ради Шмідт М.Д.




 
































































































































































































































































Додаток 2
до рішення районної ради
від ____квітня  2018 року  №____
Фінансування  за 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 4775786 8606537 -3830751 4241193
203000 Інше внутрішнє фінансування 0 0 0
203410 Одержано 0 0 0
203420 Повернено 0 0 0
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 394479 394479 0
205100 На початок періоду 780629 780629 0
205200 На кінець періоду 1175108 1175108
205300 Інші розрахунки 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 4381307,00 8606537 -4225230 4241193
208100 На початок періоду 3424024,00 3230202 193822 102722
208200 На кінець періоду 7798404 7661708 136696 36560
208340 Інші розрахунки -6927 -6927
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -4175031 4175031 4175031
600000 Фінансування за активними операціями 4775786,00 8606537 -3830751 4241193
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -4775786,00 8606537 -3830751 4241193
602100 На початок періоду 4204653,00 3230202 974451 102722,00
602200 На кінець періоду 8973512 7661708 1311804 36560
602300 Інші розрахунки -6927 -6927
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 -4175031 4175031 4175031
Керуючий справами районної ради  М.Д.Шмідт

 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Додаток 3
до рішення районної ради
від ___ квітня 2018 року № ____
РОЗПОДІЛ
видатків районного  бюджету  за 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці ком. послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Глибоцька районна рада 4641875 4641875 2678742 79984 0 0 0 0 0 0 0 4641875
0110000 Глибоцька районна рада 4641875 4641875 2678742 79984 0 0 0 0 0 0 0 4641875
0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 3504122 3504122 2678742 79984 0 0 0 0 0 0 0 3504122
0113200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 46835 46835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46835
0113202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 46835 46835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46835
0117210 7210 Підтримка засобів масової інформації 320000 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320000
0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 320000 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320000
0118370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 105000 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105000
0118600 8600 0133 Інші видатки 665918 665918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665918
0300000 Глибоцька районна державна адміністрація 59318372 59318372 277900 2660 0 1941543 1107764 0 0 833779 452454 61259915
0310000 Глибоцька державна адміністрація 59318372 59318372 277900 2660 0 1941543 1107764 0 0 833779 452454 61259915
0312010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 38128653 38128653 0 0 0 1680914 1101289 0 0 579625 198300 39809567
0312120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 13862994 13862994 0 0 0 260629 6475 0 0 254154 254154 14123623
0312150 2150 0725 Первинна медико-санітарна допомога 1446767 1446767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1446767
0312180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 1704587 1704587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1704587
0312210 2210 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров`я 1148000 1148000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1148000
0312214 2214 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1148000 1148000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1148000
0312220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 1199987 1199987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1199987
0313110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
0313112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
0313130 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 372999 372999 277900 2660 0 0 0 0 0 0 0 372999
0313131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 352499 352499 277900 2660 0 0 0 0 0 0 0 352499
0313132 3132 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 20500 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20500
0313140 3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
0313141 3141 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
0315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 57000 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57000
0315011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 57000 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57000
0315030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 645580 645580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645580
0315032 5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 645580 645580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645580
0315050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху 278905 278905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278905
0315051 5051 0810 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000
0315053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 266905 266905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266905
0317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000
0318020 8020 Проведення виборів та референдумів 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900
0318021 8021 0160 Проведення місцевих виборів 1900 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900
0318370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 441000 441000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441000
1000000 Управління освіти Глибоцької райдержадміністрації 137241047 137241047 98236008 8559835 0 9572416 3583117 428614 65000 5989299 5952739 146813463
1010000 Управління освіти Глибоцької РДА 137241047 137241047 98236008 8559835 0 9572416 3583117 428614 65000 5989299 5952739 146813463
1011010 1010 0910 Дошкільна освiта 13626758 13626758 8434406 1342716 0 2908450 661377 0 0 2247073 2238173 16535208
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 114001591 114001591 82910583 6968568 0 6366392 2851826 428614 65000 3514566 3514566 120367983
1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 4066283 4066283 3042114 59833 0 97037 69377 0 0 27660 0 4163320
1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1268484 1268484 835275 96892 0 179 179 0 0 0 0 1268663
1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 2168556 2168556 1619889 23503 0 240 240 0 0 0 0 2168796
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 591396 591396 421497 7597 0 87 87 0 0 0 0 591483
1011230 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 18100 18100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18100
1013160 3160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 162540 162540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162540
1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 1337339 1337339 972244 60726 0 200031 31 0 0 200000 200000 1537370
1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1337339 1337339 972244 60726 0 200031 31 0 0 200000 200000 1537370
1500000 Управління праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації 242932758 242932758 3477804 28374 0 47816 47816 21867 3293 0 0 242980574
1510000 Орган з питань праці та соціального захисту населення 242932758 242932758 3477804 28374 0 47816 47816 21867 3293 0 0 242980574
1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) 872179 872179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872179
1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 54319570 54319570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54319570
1513011 3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о 1476201 1476201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1476201
1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 126226 126226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126226
1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 93319 93319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93319
1513014 3014 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча 506738 506738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506738
1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги 1186962 1186962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1186962
1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 50930124 50930124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50930124
1513020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 16805800 16805800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16805800
1513021 3021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,  986986 986986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986986
1513022 3022 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 16495 16495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16495
1513023 3023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 49883 49883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49883
1513024 3024 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, ча 743162 743162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743162
1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 478604 478604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478604
1513026 3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 14530670 14530670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14530670
1513030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого 70978 70978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70978
1513034 3034 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 70978 70978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70978
1513040 3040 Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 162387780 162387780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162387780
1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 1085363 1085363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085363
1513042 3042 1040 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 66289 66289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66289
1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 61699803 61699803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61699803
1513044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1853534 1853534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1853534
1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6533170 6533170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6533170
1513046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 199499 199499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199499
1513047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 103185 103185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103185
1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 73940945 73940945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73940945
1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 16905992 16905992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16905992
1513080 3080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 3248803 3248803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3248803
1513100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 4422054 4422054 3477804 28374 0 47816 47816 21867 3293 0 0 4469870
1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4422054 4422054 3477804 28374 0 47816 47816 21867 3293 0 0 4469870
1513180 3180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 127168 127168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127168
1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 127168 127168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127168
1513190 3190 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 9500 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9500
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 668926 668926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668926
2400000 Відділ культури і туризму Глибоцької райдержадміністраціі 5257630 5257630 3885595 309500 0 248017 245793 139846 30889 2224 0 5505647
2410000 Відділ культури і туризму райдержадміністраціі 5257630 5257630 3885595 309500 0 248017 245793 139846 30889 2224 0 5505647
2414040 4040 0829 Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва 14497 14497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14497
2414060 4060 0824 Бiблiотеки 1429773 1429773 1102193 54659 0 5050 2826 0 0 2224 0 1434823
2414070 4070 0824 Музеї i виставки 196527 196527 119798 48082 0 1090 1090 0 0 0 0 197617
2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 1107337 1107337 745118 170654 0 178908 178908 87982 30889 0 0 1286245
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дiтей 1239532 1239532 989599 12595 0 62969 62969 51864 0 0 0 1302501
2414110 4110 0823 Кiнематографiя 90916 90916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90916
2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1179048 1179048 928887 23510 0 0 0 0 0 0 0 1179048
7600000 Фінансове управління Глибоцької райдержадміністрації ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 15172582 11002672 0 0 4169910 2406529 265000 0 0 2141529 0 17579111
7610000 Фінансове управління Глибоцької райдержадміністрації ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 15172582 11002672 0 0 4169910 2406521 264992 0 0 2141529 0 17579103
7618210 8210 0180 Стабілізаційна дотація 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220000
7618440 8440 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 3498599 0 0 0 3498599 2141529 0 0 0 2141529 0 5640128
7618510 8510 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 90372 90372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90372
7618800 8800 0180 Інші субвенції 11363611 10692300 0 0 671311 264992 264992 0 0 0 0 11628603
Всього 464564264 460394354 108556049 8980353 4169910 14216313 5249490 590327 99182 8966831 6405193 478780577
Керуючий справами  районної ради Шмідт М.Д.

 




































































































































































































































































































































































































Додаток 4
до рішення районної ради
від ___ квітня 2018 року № ____
Повернення кредитів до районного бюджету  та розподіл надання кредитів з районного  бюджету за 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Глибоцька районна рада 0 75000 0 75000 0 -46149 0 -46149 0 28851 0 28851
0110000 Глибоцька районна рада 0 75000 0 75000 0 -46149 0 -46149 0 28851 0 28851
0118100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0 75000 0 75000 0 -46149 0 -46149 0 28851 0 28851
0118106 8106 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 0 75000 0 75000 0 -46149 0 -46149 0 28851 0 28851
4113 Надання інших внутрішніх кредитів 0 75000 0 75000 0 0 0 0 75000 0 75000
0118107 8107 1060 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0 0 0 0 -46149 0 -46149 0 -46149 0 -46149
4123 Повернення інших внутрішніх кредитів 0 0 0 0 -46149 0 -46149 0 -46149 0 -46149
Всього 0 75000 0 75000 0 -46149 0 -46149 0 28851 0 28851
Керуючий справами  районної ради Шмідт М.Д.




















































































































































































































































































































































Додаток  5                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  від ____квітня 2018 року № _____
Міжбюджетні трансферти з  районного  бюджету  місцевим бюджетам  за 2017 рік
грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Стабілізаційна дотація з районного бюджету Субвенції з районного бюджету
Субвенція загального фонду на  Субвенція спеціального фонду на:
інші сбвенції Субвенція на проведення виборів соц.економ.розвиток інша субвенція соц.економ.розвиток
24303501000 Багринiвка 902400
24303505000 Димка 50000 303800
24303506000 Йорданешти 35000 98209
24303507000 Кам'янка 204200 90372 150000 25000
24303508000 Купка 252700 130000 197529
24303509000 Карапчiв
24303510000 Коровiя 509200
24303511000 Корчiвцi 160800 50000
24303512000 Луковиця 227900 80000
24303514000 Молодiя 268700 146390 79992
24303515000 Опришени 10000 697470
24303516000 Станiвцi 10000 279230
24303517000 Сучевени 50000 1809600 290000 250000
24303518000 Ст.Вовчинець 1652900 800000
24303519000 Стерча 75000 707600 800000
24303521000 Тарашани 1070000 121000 426000
24303522000 Турятка 25000 530900
24303523000 Чагор 961600 913000 80000 1268000
24303524000 Черепкiвка 353300
24303401000 Глибока 5000
Обласний бюджет  431311
Сторожинецька ОТГ
Всього 220000 11363611 90372 3498599 264992 2141529
Керуючий справами районної ради                                               М.Д.Шмідт   

 


























































































































































































Додаток 6
до рішення районної ради
від ___ квітня 2018 року № ____
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році  проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку 
(грн.)
Код відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об’єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єкту на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету 
1 2 3 4 5 6
10 Управління освіти 
1011010 Дошкільна освіта Капітальні видатки  2238173
1011020 Надання загальної середньої освіти Капітальні видатки  3514566
1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота  комунальних ДЮСШ Капітальні видатки  200000
03 Районна державна адміністрація
0312010 Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню Капітальні видатки  198300
0312120 Амбулаторно-поліклінічна  допомога населенню Капітальні видатки  254154
Всього 0 0 0 6405193
Керуючий справами роайонної ради М.Д.Шмідт

 
































































































































































































































































































































































Додаток 7
до рішення районної ради
від ___ квітня 2018 року № _____
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансувалися за рахунок коштів

районного бюджету  за  2017 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0100000 Районна  рада (головний розпорядник)
0110000 Районна рада (відповідальний виконавець) 
0113202 7212 0830 Надання фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Програма підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2016 -2017 роки 45835 45835
0117212 7212 0830 Підтримка періодичних  видання (газети і журнали) Прогама розвитку та діяльності редакції газети "Новий день" 320000 320000
0118600 8600 0133 Інші видатки Програма розвитку місцевого самоврядування району та забезпечення повноважень щодо управління комунальним майном на 2016 -2017 роки 490922 490922
0118600 8600 0133 Інші видатки Програма розвитку архівної справи на 2015-2018 роки 174996 174996
0118370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма підвищення активності діяльності військового комісаріату  на 2016-2017 роки 20000 20000
0118370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма  цивільного захисту,забезпечення  пожежної безпеки, запобігання та реагуваня на надзвичайні ситуації на 2016 -2019 роки  45000 45000
0118370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма створення позитивного іміджу та контролю  за дотримання зобовязань щодо платежів до місцевого бюджету  підприжмств, установ, організацій,СГД, фізичних осіб Глибоцького відділення Чернівецької ОДПІ "Партнерство заради добробуту " на 2016-2020 роки  10000 10000
0118370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма покращення військово-партіотичного виховання учнівської молоді в Глибоцькому районі на 2015-2017 роки 30000 30000
118106 8106 1060 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам Комплексна програма "Власний дім" 75000 75000
0300000 Районна державна адміністрація      (головний розпорядник) 0
0310000 Районна державна адміністрація      (головний розпорядник) 0
0313112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини   10000 10000
0318370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Програма удосконалення роботи та функціонування сектору з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб-підприємців на 2016-2017 роки 10000 10000
0318370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Районна  програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих Глибоцькою районною державною адміністрацією на 2016-2018 роки 75000 75000
0318370 8370 0180 Субвенція місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку Районна програма впровадження державної політики органами влади у Глибоцькому районі на 2016-2017 роки 356000 356000
0312214 2214 0763 'Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Районна програма забезпечення централізованих заходів на ліування хворих на цукровий та нецукровий діабет на 2017 рік 1148000 1148000
1000000 Управління освіти (головний розпорядник) 0
1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 0
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти Програма забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району  на 2017 рік 521500 521500
1500000 Управління праці  та соціального зазисту населення (головний розпорядник) 0
1510000 Управління праці  та соціального зазисту населення (відповідальний виконавець) 0
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Районна Комлексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 -2021 роки 668926 668926
2400000 Відділ культури і туризму райдежадміністрації (головний розпорядник) 0
2410000 Відділ культури і туризму райдежадміністрації (відповідальний виконавець) 0
2414040 4040 0829 Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва Програма розвику культури і туризму в Глибоцькому районі на період 2017-2019 роки 14497 14497
Всього  3940676 75000 4015676
Керуючий справами  районної ради                                                                     М.Д.Шмідт